你好,我們不需要再做賬
有個(gè)發(fā)票對(duì)方7月開的。現(xiàn)在要紅沖,我這個(gè)票已抵扣做賬了,請問她沖紅后我需要做什么賬務(wù)處理,
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方要沖紅,那我們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。?/p>
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
老師我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎?我是購買方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票現(xiàn)在紅沖了是這么做分錄嗎?但是說賬務(wù)上要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?這又是么操作?
老師您好,我這邊22年12月份收到的進(jìn)行發(fā)票已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在對(duì)方又要讓我們紅沖,如果對(duì)方紅沖了發(fā)票,我這邊怎么做賬
一般納稅人開發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的,咨詢老師收到學(xué)生課時(shí)費(fèi),學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學(xué)費(fèi)10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會(huì)計(jì)分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費(fèi)用是FoB報(bào)關(guān)方式下的費(fèi)用,這些費(fèi)用哪些屬于國內(nèi)費(fèi)用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費(fèi)用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報(bào)關(guān)方式下,貨代公司收取的費(fèi)用明細(xì),哪些費(fèi)用明細(xì)屬于需要開帶稅率發(fā)票的項(xiàng)目,哪些費(fèi)用屬于需要開免稅率發(fā)票項(xiàng)目嗎?
老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進(jìn)我們私戶了 那么需要申報(bào)無票收入嗎啊 報(bào)的話 按照實(shí)際進(jìn)賬的金額填寫無票收入?
老師,您好,我們公司員工代收了一筆貨款,然后打到公司對(duì)公支付寶了。后來客戶又退款了,對(duì)公支付寶能直接打給我們公司員工,員工再退回給客戶嗎?這樣操作合法合規(guī)嗎?或者是您那還有更好的處理辦法嗎?
老師 公司付款需要一個(gè)錄入 一個(gè)審核的嗎
老師,我接了一個(gè)小規(guī)模納稅人公司的帳,給的會(huì)計(jì)報(bào)表和申報(bào)系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表,不一致,這個(gè)該怎么處理呀?
你好麻煩問一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌,第一次看到這樣形式的,不然上面都有明確的承兌人
和物流公司運(yùn)輸平臺(tái)有關(guān)的問題: 我公司的運(yùn)輸公司。現(xiàn)龍興公司找我公司拉運(yùn)貨物,我公司從平臺(tái)找車。并支付平臺(tái)運(yùn)費(fèi)。平臺(tái)給我公司開5%發(fā)票。我公司給龍興公司開發(fā)票9%。 這樣開票方式合理嗎?
對(duì)方?jīng)_紅了,沒有了這筆發(fā)票,我們不是也應(yīng)該把這筆分錄沖紅么,就是稅費(fèi)不知道怎么處理
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅