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老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎

2022-11-25 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 15:10

你好,是的,需要做進項轉(zhuǎn)出的。

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你好,是的,需要做進項轉(zhuǎn)出的。
2022-11-25
你對的 需要進項轉(zhuǎn)出
2021-06-28
好,你申報六月份的增值稅進項轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-07-15
是的,購買方開負數(shù)發(fā)票申請,對方銷售方再開負數(shù)發(fā)票
2024-12-30
作為購買方,您需要填開購買方申請的紅字信息表。對于發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果您已經(jīng)抵扣了進項稅,通常是將抵扣聯(lián)退回給銷售方。 在收到銷售方開具的紅字發(fā)票后,您將紅字發(fā)票與紅字信息表一起作為憑證,做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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