如果你是中國(guó)公司,向境外個(gè)人或公司支付傭金,一般不需要在中國(guó)進(jìn)行代扣代繳稅款。但是,需要注意的是,這筆支付可能涉及到跨境匯款和外匯管理的規(guī)定,同時(shí)也要考慮接收方國(guó)家的稅務(wù)規(guī)定。建議詳細(xì)記錄交易情況,以備審計(jì)時(shí)使用。
老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷存,前面7個(gè)月沒財(cái)務(wù),庫(kù)存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機(jī)與外面釆購(gòu)的幾種產(chǎn)品給到幾個(gè)代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號(hào)止用表格統(tǒng)計(jì)出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個(gè)老板給了我8.11號(hào)所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計(jì)。我7.31號(hào)止與8.11號(hào)止分別做了表格統(tǒng)計(jì)。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號(hào)到7號(hào)以零售服務(wù)平臺(tái)的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購(gòu)單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品庫(kù)存與酒店庫(kù)存分別是多少?。款^暈,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}(cāng)庫(kù)庫(kù)存怎么算?請(qǐng)老師給我一個(gè)簡(jiǎn)單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師您好!公司主營(yíng)代理:車輛年審、過戶、轉(zhuǎn)戶服務(wù),每月都要付一筆傭金費(fèi)(員工和介紹人介紹業(yè)務(wù)過來的,每筆業(yè)務(wù)支付一定的費(fèi)用給員工和介召人)請(qǐng)問:這費(fèi)用我們一般是從私戶付,為了抵減利潤(rùn),想做成現(xiàn)金支付35400元,這金額能在稅前扣除嗎?
老師您好,有個(gè)事沒搞明白:國(guó)外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國(guó)外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個(gè)條例嗎
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說法對(duì)?
老師公戶上傭金支付給國(guó)外的介紹人,我們國(guó)家要進(jìn)行代收代繳6%的增值稅,請(qǐng)問下有沒有合法的節(jié)稅方式可以少交或者免交這個(gè)稅呢?因?yàn)槲覀児镜膫蚪饦I(yè)務(wù)很多。
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請(qǐng)問,這屬于征收收入是嗎?那會(huì)計(jì)的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計(jì)提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購(gòu)入二手房的會(huì)計(jì)分錄,然后過一年再銷售出去的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
好的。謝謝老師
不客氣!如果還有其他問題,隨時(shí)歡迎提問。祝您工作順利!