您好,這個(gè)的話不需要繳納其他稅費(fèi)的
個(gè)體戶核定征收,25000,本月需要開票15萬的發(fā)票,需要繳納那稅費(fèi)。。
老師,個(gè)體工商戶核定征收 開票超過了核定額度,需要繳納增值稅和附加稅,還需要繳納個(gè)稅嗎?那是不是在下一個(gè)年度還需要匯算個(gè)人經(jīng)營所得?
個(gè)體戶核定征收36萬,實(shí)際開票28萬登記需要繳納增值稅嗎
個(gè)體戶,核定征收,增值稅和經(jīng)營個(gè)稅都繳納了,有盈利,分紅給經(jīng)營者還需要交其他稅嗎
個(gè)體戶,核定征收率 開票需要繳納增值稅,還需要繳納其他稅費(fèi)嗎
藍(lán)莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得也不需要是吧
對,這個(gè)的話也是不需要的
也不需要做賬 就開票了就交稅嗎?能開專票嗎
嗯對,然后這個(gè)是可以開專票的,專票需要交稅
開普票需要交稅嗎
普票30萬以內(nèi),這個(gè)是不要的
核定征收率了 還能享受這個(gè)30萬普票免稅?
這個(gè)是可以的,因?yàn)槟愫硕ǎ彩切∫?guī)模