同學您好,去年的原材料暫估入庫了嗎?如果暫估入庫的話沖銷暫估入庫,按照發(fā)票做原材料入庫分錄

老師:我們公司今年12月份收到300萬的普票材料費和專用發(fā)票,我們能做到明年的賬里嗎?明年一月份,分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款,還有專用材料發(fā)票,明年再做分錄,借:原材料,進項稅,貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦?其實不是實際發(fā)生的業(yè)務(wù),原材料也沒到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了,成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
去年8月到今年2月生產(chǎn)的商品,但有發(fā)票未到暫估的原料,現(xiàn)在發(fā)票來了,我要怎么做分錄,不能再放原材料和庫存商品了吧,因為有季節(jié)性的,現(xiàn)在沒生產(chǎn)了
老師,去年原材料發(fā)票現(xiàn)在到了,需要特殊處理嗎?還是和今年的發(fā)票一樣,按原材料分錄做就行了
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
不用調(diào)整以前年度損益嗎
同學您好,不需要的