是需要先暫估,然后在做正確的
老師,你好!我19年8月暫估入庫(kù)了原材料15萬(wàn)元,一直到19年期末結(jié)賬為止對(duì)方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫(kù)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對(duì)方才將原材料開具給我,實(shí)際原材料是8萬(wàn),請(qǐng)問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師你好,請(qǐng)問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒有來(lái)發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來(lái)了一部分發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來(lái)沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
我就是去年先暫估了,也領(lǐng)用了,現(xiàn)在來(lái)票了怎么做
你沒有沖掉去年暫估嗎,現(xiàn)在
沖了老師,而且這些材料也都領(lǐng)用了
那你就是等于說(shuō),沖掉去年暫估,然后按照現(xiàn)在來(lái)票的金額,做一個(gè)正確的分錄
是的,這些原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,我是問后面應(yīng)該怎么做
后邊就是 借 原材料? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師我先不是紅沖了之前暫估的原材料,在按發(fā)票做了正確的入庫(kù)吧!這樣原材料還全部在期末借方,這后面在做借原材料貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,原材料借方不是更多嗎?
對(duì),因?yàn)橐婚_始沖掉就沒了
老師我沒明白你的意思什么沖掉就沒了
你看啊,你紅沖了之前暫估,是不是平了?如果沒有發(fā)票的話
是的但是這些原材料都領(lǐng)用了,現(xiàn)在在按發(fā)票做借方不是又有許多原材料嗎
那你不是實(shí)實(shí)在在又到票了嗎?
哎,老師我前面暫估領(lǐng)用了,現(xiàn)在紅沖暫估按發(fā)票入庫(kù),還又領(lǐng)用一次嗎?之前領(lǐng)用的原材料要不要紅沖,從新領(lǐng)用
是需要紅沖的,一開始就給你說(shuō)先紅沖
老師馬上要結(jié)束了,你能不能告訴我,原材料先暫估入賬,已領(lǐng)用了,現(xiàn)在來(lái)票了,這樣全套應(yīng)該怎么做
全套就是把暫估的沖掉,連著成本一起
因?yàn)槟阍谥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以一起
之后按照發(fā)票金額,做一次主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以
一共就這么多,最后是平的
你前面沒說(shuō)吧!紅沖領(lǐng)用的原材料,我也一直在問這個(gè)問題,可能我沒理解,麻煩老師告訴我,這種情況全套咋做
前邊說(shuō)了那句話了
一共就這三個(gè),還是不理解嗎現(xiàn)在