借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

老師我7月份多開了一張專票,這個月報稅才發(fā)現沒有作廢。那我這隔月了是不是要開一張紅字負數發(fā)票沖掉
老師您好!上月開了一張發(fā)票,這個月要紅沖作廢,那這個月報增值稅發(fā)票抵扣怎么做?
老師,你好,就是我上個月開了一個票,應該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個有稅率的票,這個月才發(fā)現開錯了,然后我就開票沖銷上個月開錯的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報上個月的稅,按道理來說,稅局是應該把我上個月錯開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個月錯開的那筆沒有算在里面,我是這個月才開票沖銷的,應該這個月的沖銷的是留著下個月才申報的,它就默認我這個月開票的這張和上個月的那張相互抵消了。
老師,請問我們公司上個月開了一張銷項票,然后進項票那里要這個月才開過來,這個要怎么抵掉上個月的稅呢?
老師你好,這個月申報增值稅的時候有張發(fā)票開錯了,現在要作廢重開,那這個增值稅我是不是要先交,下個月他會退回來這個稅收嗎
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數,非限定數據是負數,這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
那我這個申報增值稅這里的話,他那個進項那個數據沒有出來,那我在表格里面怎么填寫這個
意思是勾選的進項沒帶出數字來?還是沒有勾選對方就紅沖了?
9個月開了一張發(fā)票1萬,抵扣一張進項發(fā)票8000,交稅交2000,10月沖棹開出1萬,那他這個進項發(fā)票,這個稅的話他要退回來給我,申報增值稅。怎么填寫
先回復,勾選的進項沒帶出數字來?還是沒有勾選對方就紅沖了?具體什么情況
我上個月勾選的進項,我交了稅金,按道理他這個月那個進項不是退回來
已經勾選了就會體現在勾選認證里邊的,紅字沖就填在附表2第20欄
我9月份開的發(fā)票,我10月份沖掉這張發(fā)票,然后我9月份抵扣了增值稅,這個月他沒有退回來給我
所以我現在在申報增值稅這里的時候,我填在哪里
交的稅不會退的,你現在是進項轉出應該填在附表2第20欄進項轉出
我9月份開的I張發(fā)票,我10月份沖掉這張發(fā)票,9月份抵扣2張進項發(fā)票,交增值稅,10月他沒有退回來進項這張發(fā)票,我現在在申報增值稅這里我填在哪里,
你開的負數發(fā)票,正常填附表1,對應的稅率欄,負數銷售額
但是我的進項呢,他這個進項我上個月底了,我交了稅,他不應該把這個進項的稅退回來給我嗎
先申報,該退稅就退稅哈