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老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數據沒回來,怎么操作?申報增值稅這里

2025-11-07 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 09:26

借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 09:27

那我這個申報增值稅這里的話,他那個進項那個數據沒有出來,那我在表格里面怎么填寫這個

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:28

意思是勾選的進項沒帶出數字來?還是沒有勾選對方就紅沖了?

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 09:29

9個月開了一張發(fā)票1萬,抵扣一張進項發(fā)票8000,交稅交2000,10月沖棹開出1萬,那他這個進項發(fā)票,這個稅的話他要退回來給我,申報增值稅。怎么填寫

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:32

先回復,勾選的進項沒帶出數字來?還是沒有勾選對方就紅沖了?具體什么情況

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 10:27

我上個月勾選的進項,我交了稅金,按道理他這個月那個進項不是退回來

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齊紅老師 解答 2025-11-07 10:31

已經勾選了就會體現在勾選認證里邊的,紅字沖就填在附表2第20欄

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 14:34

我9月份開的發(fā)票,我10月份沖掉這張發(fā)票,然后我9月份抵扣了增值稅,這個月他沒有退回來給我

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 14:34

所以我現在在申報增值稅這里的時候,我填在哪里

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:36

交的稅不會退的,你現在是進項轉出應該填在附表2第20欄進項轉出

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 14:37

我9月份開的I張發(fā)票,我10月份沖掉這張發(fā)票,9月份抵扣2張進項發(fā)票,交增值稅,10月他沒有退回來進項這張發(fā)票,我現在在申報增值稅這里我填在哪里,

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:38

你開的負數發(fā)票,正常填附表1,對應的稅率欄,負數銷售額

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快賬用戶3265 追問 2025-11-07 14:48

但是我的進項呢,他這個進項我上個月底了,我交了稅,他不應該把這個進項的稅退回來給我嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:50

先申報,該退稅就退稅哈

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借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2025-11-07
你好,做進項稅額轉出。
2021-03-01
首先啊,你上個月的話是按照你所有開票的金額去升炮,包含那個開錯的。那你這個月開了負數,也開了幀數,使用正數和負數相抵之后的銷售額去填寫申報處理。
2022-10-20
同學你好 你開給客戶的是普票還是專票
2021-12-06
這個是沒法抵扣上月的銷項稅的哈
2023-05-08
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