你好,是的,是可以抵扣的不需要配比。

老師,那個購進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報稅時,是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,這是咱們會計學(xué)堂的答疑,請問這個是為什么呢?比如進(jìn)項(xiàng)100萬,稅就是13萬,總共113萬對不對,如果要票就是113萬,不要票就是100萬,又說要票可以抵扣增值稅13萬,還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬是是什么意思呢???進(jìn)項(xiàng)不是抵扣增值稅嗎老師???
老師,請問如果我們開具免稅發(fā)票,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,軟件企業(yè)的技術(shù)開發(fā)可以開具免稅發(fā)票,那我們對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是就不可以抵扣
老師您好!零稅率政策的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣并可申請出口退稅的;而免稅政策的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是不可抵扣的,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果自愿放棄零稅率而開具免稅發(fā)票,那么與之相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)還能不能可以抵扣了???。≈x謝?。?/p>
老師你好,如果我增值稅進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因?yàn)橘M(fèi)用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣???
學(xué)堂有注會證的打卡表嗎?
報季度所得稅申報,營業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用?
老師,報這個季度企業(yè)所得稅,那個季度報表申報A表 那個營業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡答題如果讓寫會計分錄,請問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個單位交的,這個怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時發(fā)工資,有時候就是給員工借點(diǎn)錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯了呢
老師一般納稅人收到專票計入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個點(diǎn)勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報了經(jīng)營所得A表,發(fā)現(xiàn)報錯了,怎么都找不到表格更正

