你們有代其他單位交的嗎

請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再從沖回來,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目是什么含義。
老師 一般納稅人,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額收月收到的發(fā)票未抵扣,后面陸續(xù)抵扣,當(dāng)月入的借:商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,那在后面陸續(xù)抵扣時(shí)這個(gè)賬應(yīng)該怎么入呢
老師 前任會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)全部入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個(gè)科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
我的快賬軟件,打開后就已經(jīng)存在了13家公司,不能再添加了,沒有添加功能了,老師能給解決嗎!恢復(fù)賬套添加功能,老師說只能添加5個(gè)企業(yè),現(xiàn)在一個(gè)也沒辦法添加!我的學(xué)號是18718061滿目山河
請問中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急,快出成績了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,瑟瑟發(fā)抖,能不能給個(gè)準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對的,就是多加了“萬元”
這個(gè)題的答案是不是錯(cuò)的?應(yīng)該怎么算?
老師這樣的發(fā)票可以進(jìn)福利費(fèi)么
老師,建筑業(yè)的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,請問下紙質(zhì)憑證要電子化?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
樸老師,如果,出口的貨物退回,賬務(wù)怎么處理?
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬多,他是不是報(bào)錯(cuò)了


沒有呀,就是自己的收入報(bào)了
不知道怎么轉(zhuǎn)
你收到發(fā)票咋做的分錄?勾選的分錄做了嗎
收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
勾選怎么做,
報(bào)增值稅抵扣稅款的時(shí)候怎么做
勾選的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
然后進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
這樣說你明白了嗎?不明白繼續(xù)問