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老師,9月份進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,10月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?

2024-11-05 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-05 12:45

10月份進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),可以做如下會(huì)計(jì)分錄:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“管理費(fèi)用”或其他相關(guān)費(fèi)用科目。這樣處理能夠?qū)⒁训挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)化為成本或費(fèi)用。

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快賬用戶6890 追問 2024-11-05 12:53

老師,那申報(bào)表申報(bào)?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-05 12:57

在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄目中進(jìn)行填報(bào),確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和完整性。這樣做有助于正確反映稅務(wù)情況,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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10月份進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),可以做如下會(huì)計(jì)分錄:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“管理費(fèi)用”或其他相關(guān)費(fèi)用科目。這樣處理能夠?qū)⒁训挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)化為成本或費(fèi)用。
2024-11-05
你好,具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢?
2020-11-17
老師我方是購(gòu)買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份分錄我方,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13元,貸:銀行存款113元,在9月份收到紅字發(fā)票后我的分錄怎么寫
2022-09-06
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-02
你好,借xx? ?負(fù)數(shù),??進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),
2021-04-30
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