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3月份進(jìn)項(xiàng)票已抵扣,4月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,5月份異常憑證轉(zhuǎn)入,這張發(fā)票可以正常抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做,那么4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄5月份還要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅么

2023-06-08 11:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 11:12

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2023-06-08
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-06-06
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會(huì)計(jì)分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
你好,賬務(wù)你做一份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再按新發(fā)票入賬一下,這樣跟增值稅申報(bào)就對(duì)上了,。申報(bào)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后新發(fā)票勾選抵扣
2024-06-13
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