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Q

公司有臨時工,但沒有簽相關(guān)的合同,只買了意外險……這部分的工資和意外險怎么做賬?工資如何發(fā)放?如果走公戶,就是公戶對個人,可是沒有合同??這部分員工,在所得稅季報時,會統(tǒng)計到人數(shù)里嗎?

2025-06-01 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-01 15:27

同學(xué),你好 需要合同的,需要對方開具發(fā)票進(jìn)來。公對私直接打款的 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 管理費(fèi)用-保險 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-01 15:27

同學(xué),你好 臨時工,不統(tǒng)計的

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快賬用戶7549 追問 2025-06-01 15:40

老師…如果我公戶打款給臨時工個人,但對方未開票給我,就相當(dāng)于打款但未收到發(fā)票,這筆款就掛在了哪個往來科目下???

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齊紅老師 解答 2025-06-01 16:48

同學(xué),你好 做,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),就是不能稅前扣除

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您好,無保險的沒有申報個稅也沒記賬,還是發(fā)現(xiàn)金吧,因?yàn)槎悇?wù)是要比對我們記的工資費(fèi)用和申報個稅收入的金額,發(fā)工資不交社保社保局也會管的
2025-02-16
同學(xué)你好 借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬 貸原材料
2021-05-13
你好、沒有工資,這個人的社保就不能稅前扣除,全部保險金額支出可以計入借其他應(yīng)收款,代收代付。
2021-03-12
同學(xué)你好 1.對的 2.那你申報工資要做5300 3.就是按照5300計提 4.應(yīng)付職工薪酬
2021-03-08
你好,1、前任會計這樣操作是不對的,應(yīng)當(dāng)公賬轉(zhuǎn)出工資多少,次月就應(yīng)該申報多少的個稅。后續(xù)應(yīng)調(diào)整過來,按照正確的申報方式去申報。 2、對公轉(zhuǎn)出的工資應(yīng)當(dāng)是工資薪金,如果不是公司員工,那么應(yīng)該按照勞務(wù)報酬去申報。后續(xù)應(yīng)該核對清楚公司員工,屬于公司員工的,按照工資薪金報稅,不屬于公司員工的,按照勞務(wù)報酬去申報。
2022-07-19
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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