一、關(guān)于申報表顯示問題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無形資產(chǎn)(加盟費)和房租費進(jìn)項發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中會體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進(jìn)項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。 二、關(guān)于會計分錄問題 加盟費和房租費的會計分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費一般應(yīng)計入無形資產(chǎn)科目,房租費應(yīng)根據(jù)用途計入相應(yīng)的費用科目,如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下: 收到無形資產(chǎn)(加盟費)進(jìn)項發(fā)票: 借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費進(jìn)項發(fā)票: 借:管理費用 / 銷售費用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據(jù)實際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細(xì)表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡單認(rèn)為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報填寫。
五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進(jìn)項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費年費,480元一張專用發(fā)票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發(fā)生額是480,本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開,這個問題拖了很久沒處理,這個月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 3、增值稅報表:進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里填寫對應(yīng)金額
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報表顯示進(jìn)項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當(dāng)時一次性付,按月分?jǐn)傎M用了。當(dāng)時做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項 貸:銀行存款,后3個月分?jǐn)偼曩M用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進(jìn)項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
收到一張專用發(fā)票是交的房租費,在8月份進(jìn)行抵扣驗證: 在7-9月季度申報,再填資產(chǎn)負(fù)債表時: 借:預(yù)付賬款 49693.58 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4472.42 貸:銀行存款 54166 這個預(yù)付賬款49693.58元,要不要在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示? 貸:銀行存款
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營業(yè)外收入增加了70萬、營業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會,組織游戲??蛻舴至诵〗M,前3名的小組一共有獎金1萬多塊錢 這個錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們怎么入賬?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實際是沒有辦法代扣代繳個稅?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報網(wǎng)址及申報流程
老師你好!房產(chǎn)稅計提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計提時 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請問物業(yè)管理費屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請問下 匯算清繳報送企業(yè)年度納稅申報表這個提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個黃色的嘆號 不知是哪里的問題
沙場外購砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
你好老師,謝謝老師的回復(fù),我想問一下,一般納稅人,有一個申報表,顯示減免稅要填信息, 可是什么情況下,才屬于減免事項? 還是說季度(或年度)銷售額不超過政策規(guī)定的數(shù),來決定,還是別的事項來決定的?
你們有增值稅減免嗎
增值稅減免,除了季度年度銷售額不超政策規(guī)定的, 別的也就是收到稅務(wù)系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)項發(fā)票,全免稅額,別的沒有申請什么減免事項, 增值稅減免,是指哪些事項?
你們沒有吧 一般就是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品
那我們沒有自產(chǎn)項目
一般納稅人增值稅減免主要有以下一些情況: 一、特定行業(yè)或業(yè)務(wù)相關(guān)減免 資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù):符合條件的銷售自產(chǎn)資源綜合利用產(chǎn)品和提供資源綜合利用勞務(wù),可享受增值稅即征即退政策。 飛機維修勞務(wù):對飛機維修勞務(wù),增值稅實際稅負(fù)超過 6% 的部分即征即退。 軟件產(chǎn)品:銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,對其增值稅實際稅負(fù)超過 3% 的部分實行即征即退政策。 二、特定群體相關(guān)減免 殘疾人就業(yè):安置殘疾人的單位和個體工商戶,由稅務(wù)機關(guān)按納稅人安置殘疾人的人數(shù),限額即征即退增值稅。 三、特定時期政策減免 為應(yīng)對重大自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件,國家可能出臺階段性的增值稅減免政策。
那我們這是沒有減免事項, 我們屬于汽車維護(hù),都是車輛相關(guān)的經(jīng)營
那你這個不用填寫的
那只有申報表時,增值稅申報表和抵扣申報表,顯示進(jìn)項發(fā)票數(shù) 做賬分別計入 借方為: 無形資產(chǎn)(加盟費) 和? 管理費用? (房租) 房租費有按月份或者季度分?jǐn)偅? 無形資產(chǎn)攤銷嗎?可以一次抵扣認(rèn)證計入無形資產(chǎn)中不攤銷?
同學(xué)你好 對的 無形資產(chǎn)要攤銷的 按十年攤銷 可以一次性抵扣進(jìn)項
無形資產(chǎn)要攤銷,像房租費一樣分別攤銷 好的 以后每月攤銷其中一部分
對的 按十年攤銷才可以
按十年,每月已分?jǐn)傆涃~,還真的不多
嗯 無形資產(chǎn)就是最少十年
分?jǐn)偘疵吭?,來分?jǐn)偅?借:待攤費用 貸:現(xiàn)金
不是的 借管理費用等科目 貸累計攤銷
抵扣認(rèn)證時計入無形資產(chǎn),是不是只在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示無形資產(chǎn)增加,也不會顯示出來,單個填寫這次的無形資產(chǎn)數(shù)
同學(xué)你好 計入無形資產(chǎn)了就體現(xiàn)