提示,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
請問老師申報(bào)表里從這個(gè)月開始多了一個(gè),跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào),是什么意思呢?沒有跨地區(qū)經(jīng)營的是不是就不用填報(bào)了?
老師,你好,請問一下:一季度繳納過所得稅,其他都是虧損的,在年度匯算清繳報(bào)表里顯示負(fù)的稅,是不是表示退稅的意思,有什么后果嗎?我還不敢申報(bào),請老師指點(diǎn)
填完企業(yè)匯算清繳后,點(diǎn)擊申報(bào),出現(xiàn)這個(gè)窗口,老師能幫我看看是什么情況嗎?這兩個(gè)報(bào)表的這列都顯示是0,我不知道是哪里填報(bào)有問題,請問要怎么改?
老師好,我在申報(bào)2022年匯算清繳中的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表,顯示營業(yè)收入上期金額不等于上年度本期金額?這是什么意思啊?
老師,電子稅務(wù)局可以查到去年四季度財(cái)報(bào),但是在財(cái)報(bào)下載打印那里,看不到四季度財(cái)報(bào),這是什么緣故,重新申報(bào)后,還是看不到,怎么處理 還有匯算清繳企業(yè)所得稅,有個(gè)營業(yè)收入,因?yàn)樗募径蓉?cái)報(bào)影響,一直黃色預(yù)警,過不去,怎么辦
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
這個(gè)要怎么更改嗎 ?報(bào)增值稅都是把開票收入和未開票都算進(jìn)去了的 這個(gè)營業(yè)收入也是含進(jìn)去的 不知道哪里有問題呢
去核對一下你每個(gè)月的增值稅申報(bào)表和你利潤表營業(yè)收入對比一下
去看之前的增值稅申報(bào)表嗎 這個(gè)哪里查詢呢 我點(diǎn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào) 出現(xiàn)下面的提示 點(diǎn)擊去辦理嗎 ?這個(gè)可以查看吧 不算更正吧
這個(gè)地方嗎
我要查詢】-【申報(bào)信息查詢】-【申報(bào)信息查詢】
增值稅上報(bào)的是少一些 之前報(bào)增值稅的時(shí)候有一季度申報(bào)的少了 漏了未開票那部分 ?這個(gè)怎么弄呢 是更正之前的申報(bào)表嗎 還是說這個(gè)營業(yè)收入還是按現(xiàn)在帶出來的填呢
去更正之前的增值稅申報(bào)表 補(bǔ)稅
是在這兒更正吧 這種申報(bào)完之后更正的沒有什么影響吧
過了交稅時(shí)間有滯納金的
是更正那個(gè)季度的增值稅及附加稅申報(bào)表吧 所得稅更正嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表寫的是對的 就是增值稅銷售額那里錯(cuò)了
你好,更正增值稅申報(bào)表就可以了。
這個(gè)提示是需要更正后面所?申報(bào)的嗎
是的對的是的對的是的