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老師 請問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號 不知是哪里的問題

老師 請問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號 不知是哪里的問題
2025-05-15 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 11:13

提示,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:16

這個(gè)要怎么更改嗎 ?報(bào)增值稅都是把開票收入和未開票都算進(jìn)去了的 這個(gè)營業(yè)收入也是含進(jìn)去的 不知道哪里有問題呢

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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:18

去核對一下你每個(gè)月的增值稅申報(bào)表和你利潤表營業(yè)收入對比一下

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:24

去看之前的增值稅申報(bào)表嗎 這個(gè)哪里查詢呢 我點(diǎn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào) 出現(xiàn)下面的提示 點(diǎn)擊去辦理嗎 ?這個(gè)可以查看吧 不算更正吧

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:24

這個(gè)地方嗎

這個(gè)地方嗎
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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:27

我要查詢】-【申報(bào)信息查詢】-【申報(bào)信息查詢】

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:42

增值稅上報(bào)的是少一些 之前報(bào)增值稅的時(shí)候有一季度申報(bào)的少了 漏了未開票那部分 ?這個(gè)怎么弄呢 是更正之前的申報(bào)表嗎 還是說這個(gè)營業(yè)收入還是按現(xiàn)在帶出來的填呢

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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:43

去更正之前的增值稅申報(bào)表 補(bǔ)稅

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:50

是在這兒更正吧 這種申報(bào)完之后更正的沒有什么影響吧

是在這兒更正吧 這種申報(bào)完之后更正的沒有什么影響吧
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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:52

過了交稅時(shí)間有滯納金的

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:57

是更正那個(gè)季度的增值稅及附加稅申報(bào)表吧 所得稅更正嗎

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 11:58

財(cái)務(wù)報(bào)表寫的是對的 就是增值稅銷售額那里錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:59

你好,更正增值稅申報(bào)表就可以了。

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快賬用戶6155 追問 2025-05-15 12:00

這個(gè)提示是需要更正后面所?申報(bào)的嗎

這個(gè)提示是需要更正后面所?申報(bào)的嗎
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齊紅老師 解答 2025-05-15 12:01

是的對的是的對的是的

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