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老師 請問一下我們開了一張專票給客戶 然后我們10月份的稅以及報了 現(xiàn)在他們合同單價又改了 發(fā)票要重新開 那我們現(xiàn)在要怎么做呀?我可以把申報的作廢,然后把11月開的發(fā)票紅沖 完了之后再重新報稅可以嘛?

2024-11-04 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-04 14:46

你好,這個10月份的稅不用去更改。

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快賬用戶3175 追問 2024-11-04 14:47

前面發(fā)票單價和后面發(fā)票單價不一樣可以嘛?

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快賬用戶3175 追問 2024-11-04 14:47

他們現(xiàn)在要改合同單價啊

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齊紅老師 解答 2024-11-04 14:47

你11月份的時候紅字沖減之前的發(fā)票,然后再按正確的重新開。 10月份的發(fā)票跟申報正常做就好了。

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快賬用戶3175 追問 2024-11-04 14:54

那到時候11月份重新開了之后 就不會涉及到稅錢了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-04 14:54

你好,一正一負,只會涉及到差異的部分。

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你好,這個10月份的稅不用去更改。
2024-11-04
你好這個原則是給復(fù)印件對方就可以,對方要你重新開,你可以,需要對方寫說明,這個不退回之前藍字發(fā)票要求你們開紅字發(fā)票重新開藍字,說明給你
2021-07-13
六月份兒沒有做的可以啊。
2020-12-21
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
你好,對方是不是認證了發(fā)票?
2021-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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