你好,不影響的,一正數一負數,這個月也不影響。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師你好,去年12月開的專用發(fā)票,這個月沖紅,只是公司名稱更改了,現在沖紅之后 再開一份,名稱金額一樣的發(fā)票,對增值稅有無影響呢?去年12月的已經申報了嘛
老師,我們是一般納稅人,5月份開普票10萬,都申報扣款了,客戶把發(fā)票不見了,現在要紅沖這筆10萬,然后重新開一樣的金額,這樣對之前申報5月增值稅有影響嘛?
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進項發(fā)票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
轉股東的時候,往來掛賬多會有影響嗎?
銀行開具的貼現費發(fā)票交印花稅嗎
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務報酬代扣代繳
移動在我們酒店樓頂放了一個設備,通信的,這個收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務報酬代扣代繳
老師,這個月有一筆股東分紅,導致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調整
老師,我們每個月會給員工根據業(yè)績發(fā)放獎金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時候項目信息分類里面都是空的,然后項目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉物業(yè)費,但是物業(yè)對接人說:轉他個人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個月做了營業(yè)范圍變更,貿易型變成了生產型,那在沒變更之前購買的原材料能進項抵扣嗎?