同學(xué),你好 電子稅務(wù)局操作流程 1. 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”-“退抵稅管理”。 2. 選擇“退抵稅費(fèi)申請(誤收多繳)”,核實(shí)人員信息后點(diǎn)擊“下一步”。 3. 完成認(rèn)證后,系統(tǒng)自動獲取退抵稅信息,確認(rèn)無誤后提交申請。
老師,請問一下在電子稅務(wù)局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復(fù)開上傳即進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報(bào)交稅),現(xiàn)需更正申報(bào)要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報(bào)表填數(shù)
老師 請問下現(xiàn)在申報(bào)12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務(wù)局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報(bào)前幾個月的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何申報(bào)幾個月報(bào)關(guān)開票的數(shù)據(jù)?進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)的月份應(yīng)該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應(yīng)開票期間的日期?謝謝老師!
老師好,我是個體工商戶,三月31號之前需要完成經(jīng)營所得年度匯算申報(bào),請問這個申報(bào)在哪里報(bào)呢?是自然人,電子稅務(wù)局扣繳端嗎? 還是進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)?
老師您好,請問如何更正申報(bào)個稅?我用自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)顯示”本地扣繳端不存在2023年8月屬期申報(bào)成功的記錄,不能更正申報(bào)。如需更正,請通過其他渠道辦理。“蟹蟹老師
老師 請問一下我前兩天申報(bào)了一個買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師 請問月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對賬余額不一致 且不存在未達(dá)賬項(xiàng)的情況應(yīng)該怎么做
我填寫的利潤表是不是有問題啊?怎么這么多的感嘆號?本年累計(jì)金額不是從開業(yè)至今的累計(jì)數(shù)嗎
老師,我們公司給學(xué)校食堂供應(yīng)雞蛋,有個檔口的是單獨(dú)跟那個檔口的人結(jié)算款項(xiàng)。請問我讓對方打款到我們公司對公賬戶上,備注需要他怎么寫?9月雞蛋款?
給光伏電站做維護(hù),含更換維修零件應(yīng)該開什么發(fā)票,稅率是多少呢
老師好!我們公司之前很多進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬也沒認(rèn)證,我都做今年10月份可以嗎?
老師,根據(jù)2025年市場監(jiān)管總局《〈中華人民共和國廣告法〉適用問題執(zhí)法指南(一)》將“投流費(fèi)”納入“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”(廣宣費(fèi)),但電商企業(yè)可通過業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)論證爭取全額扣除嗎?就是若能證明投流費(fèi)與銷售額直接掛鉤(如RO可量化),可計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”(全額扣除)?
老師,季報(bào)計(jì)提企業(yè)所得稅,是看利潤表里的利潤總額計(jì)提嗎
純小白,我有7月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,10月要做新的資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在怎么操作?沒有賬套
老師,請問原材料過磅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費(fèi)用如果不計(jì)入原材料成本的話,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請問原材料過磅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費(fèi)用如果不計(jì)入原材料成本的話,應(yīng)該計(jì)入什么科目
好的,謝謝老師!
不客氣,祝工作順利