你好這個(gè)是以凈資產(chǎn)來算的。
請(qǐng)問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓(個(gè)人轉(zhuǎn)個(gè)人),個(gè)人所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,是拿財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤*20%嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤還是所有者權(quán)益為依據(jù)繳納個(gè)人所得稅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅,是以轉(zhuǎn)讓當(dāng)月的利潤來做計(jì)稅依據(jù),還是以期末的未分配利潤來作為計(jì)稅依據(jù)。我們現(xiàn)在的賬面利潤是11萬,但是期末未分配利潤有177萬
請(qǐng)問老師,為什么未分配利潤為負(fù)數(shù),在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候稅局還是讓按20%交個(gè)人所得稅,這個(gè)依據(jù)是什么?
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅計(jì)稅依據(jù)是認(rèn)繳資本股份占比計(jì)算的金額還是以轉(zhuǎn)讓價(jià)格為計(jì)算依據(jù)
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
非常感謝
你好,不用客氣的了。