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老師請問稅管員要求2024年9月更正申報2022年5月增值稅申報表,一般納稅人,發(fā)票發(fā)現(xiàn)異常,已做進項轉出更正申報,這個操作,會計分錄怎么填列

2024-10-27 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-27 08:40

當你需要更正增值稅申報表,涉及到進項稅額的轉出,會計分錄通常是這樣處理的: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:其他應收款(或具體相關賬戶,取決于轉出的具體原因) 這樣的分錄幫助確保稅務記錄的準確性,并調整之前申報的錯誤。

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快賬用戶9042 追問 2024-10-27 08:55

同時更正所得稅申報表,營業(yè)成本調減,會計分錄如何填列

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齊紅老師 解答 2024-10-27 08:58

如果在更正所得稅申報時,需要調減營業(yè)成本,相應的會計分錄應該是: 借:營業(yè)外收入(或其他相關收入賬戶) 貸:主營業(yè)務成本(或其他相關成本賬戶) 這樣的分錄反映了成本的減少,同時增加了收入,確保財務報表的正確性。

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快賬用戶9042 追問 2024-10-27 20:00

2024年更正2022年的所得稅申報,直接做成本對沖收入分錄

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齊紅老師 解答 2024-10-27 20:04

直接做成本對沖收入的會計分錄,通常是: 借:營業(yè)外收入(或其他相關收入賬戶) 貸:主營業(yè)務成本(或其他相關成本賬戶) 這種分錄直接反映了成本的調減和相應收入的增加,幫助糾正先前申報的誤差。

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當你需要更正增值稅申報表,涉及到進項稅額的轉出,會計分錄通常是這樣處理的: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:其他應收款(或具體相關賬戶,取決于轉出的具體原因) 這樣的分錄幫助確保稅務記錄的準確性,并調整之前申報的錯誤。
2024-10-27
先更正21年的財務報表,然后再重新匯算
2022-12-23
你好,如果你要在2020年1月的申報表里修改的話,就會產生滯納金和補繳增值稅及附加稅.如果入在2022年3月里,就不會產生滯納金
2022-03-25
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-07-03
你好同學!如果不能返回取消勾選的,在本月做進項轉出,申報的時候在轉出那里填寫
2024-07-12
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