當你需要更正增值稅申報表,涉及到進項稅額的轉出,會計分錄通常是這樣處理的: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:其他應收款(或具體相關賬戶,取決于轉出的具體原因) 這樣的分錄幫助確保稅務記錄的準確性,并調整之前申報的錯誤。
老師,請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復開上傳即進項稅多轉2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報交稅),現(xiàn)需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數(shù)
老師,我18年購入的貨物,對應的進項發(fā)票異常,當年進項稅額已經(jīng)轉出到主營業(yè)務成本,稅務上已經(jīng)更正申報,會計上需要怎么操作(不涉及所得稅和增值稅)
老師,請教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發(fā)票異常要求做進項稅額轉出,抵稅當期的增值稅表報已做更正申請,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢?
郭老師你好,外貿企業(yè),2022年9月,轉內銷的收入,今年4月份,經(jīng)管理員確認,少報了收入2528.56元。所以4月份的時候,去稅務大廳更正了2022年9月的增值稅申報表,附加稅申報表,補了增值稅,附加稅。也更正了稅務年報,收入調增了2528.56元。現(xiàn)在針對這一筆業(yè)務,要做的會計憑證,麻煩發(fā)一下,謝謝。
老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調整了,可是調整了又影響非限定行凈資產,然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權益?
同時更正所得稅申報表,營業(yè)成本調減,會計分錄如何填列
如果在更正所得稅申報時,需要調減營業(yè)成本,相應的會計分錄應該是: 借:營業(yè)外收入(或其他相關收入賬戶) 貸:主營業(yè)務成本(或其他相關成本賬戶) 這樣的分錄反映了成本的減少,同時增加了收入,確保財務報表的正確性。
2024年更正2022年的所得稅申報,直接做成本對沖收入分錄
直接做成本對沖收入的會計分錄,通常是: 借:營業(yè)外收入(或其他相關收入賬戶) 貸:主營業(yè)務成本(或其他相關成本賬戶) 這種分錄直接反映了成本的調減和相應收入的增加,幫助糾正先前申報的誤差。