同學(xué),你好 為什么不一樣??原因是什么?
老師 您好 我想請(qǐng)教下本年付了去年未掛賬的銷售產(chǎn)品利潤(rùn)分成 借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)????貸;銀行存款 這個(gè)金額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)。
老師,我四月份建賬的,本年利潤(rùn)的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來(lái)賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤(rùn)寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,23年01月資產(chǎn)負(fù)債表中期初跟期末余額不平,不平的金額就是23年01月未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟22年12月為分配利潤(rùn)的期末數(shù)之間的差額,想問下這要通過(guò)分錄怎么調(diào)整?
23年6月補(bǔ)計(jì)提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤(rùn)期末-期初余額與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有差額,差額就是補(bǔ)22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計(jì)提23年的法定盈余公積,是否會(huì)導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯(cuò)了
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
之前車已經(jīng)計(jì)入固資了,也計(jì)提了折舊,后來(lái)車被撞了,收到了保險(xiǎn)公司跟拍賣公司賠付的車款,這個(gè)怎么做賬呢,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,比如說(shuō)辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說(shuō)老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個(gè)稅怎么交
無(wú)形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
老師,對(duì)外投資的公司,長(zhǎng)投沒收回來(lái),做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
22年末結(jié)轉(zhuǎn)完過(guò)賬了,之后22年又進(jìn)了一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)少了,沒在重新過(guò)賬,
應(yīng)該是軟件操作的問題
同學(xué),你好 那你要調(diào)22年的利潤(rùn),把成本結(jié)轉(zhuǎn)做進(jìn)去,成本增加,利潤(rùn)減少,多繳納的所得稅退回
老師這個(gè)賬她已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了啊,22年的利潤(rùn)顯示的是正確的,就是23年的賬未分配利潤(rùn)是不對(duì)的,老師她這個(gè)是內(nèi)賬,應(yīng)該怎么調(diào)一下啊,股東要清算才發(fā)現(xiàn)
同學(xué),你好 你22年是對(duì)的,那你23年期初要改成和22年期末一致的,不然后面都不對(duì)了 如果你只是想改科目,除了未分配利潤(rùn),還有哪個(gè)科目不對(duì)?
是的老師,我想省點(diǎn)事之前的就都不改了,就直接在今年把期初余額改一下,老師直接沖減本年利潤(rùn)科目合適嗎
同學(xué),你好 是可以的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師要是正常應(yīng)該用哪個(gè)科目啊,我這一調(diào)本年利潤(rùn)就變化了
同學(xué),你好 這個(gè)科目就會(huì)影響本年利潤(rùn)