你好!對于這種情況,可以這樣做賬: 借:銀行存款 30元(實際收到的款項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18元(實際服務(wù)費用) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12元(多收的手續(xù)費部分) 這樣既清晰又符合會計處理規(guī)范。
老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬元款轉(zhuǎn)給中間商!請問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營業(yè)務(wù)收入?
老師,你好,收到客戶購車款133400元,開發(fā)票133400元,但是因為客戶刷的pos機,扣除pos機手續(xù)費18元,實際到賬133382元。怎么做會計分錄
老師,請問下我收到定金10000萬,手續(xù)費是55元,實際到賬9945元,后來客戶需要退還,那我實際退款時9945元,這筆分錄我該怎么做?
老師,公司開了一個拉卡拉賬戶,客戶打錢到拉卡拉,第二天收到才收到款,這個怎么做?例如12月底31號客戶打1萬,實際扣除手續(xù)費30,還有9970,1月1日才到公司對公賬戶實際收款9970,這筆12.31的拉卡拉怎么做賬?
老師你好,在做賬業(yè)務(wù)中pos機多收客戶手續(xù)費后多余的錢怎么做賬,如收客戶30元 實際提現(xiàn)花了18元,這筆分錄怎么做
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
老師你好,這筆賬帶方?jīng)]做在主營業(yè)務(wù)收入了,之前都做在財務(wù)費用手續(xù)費里面了
好的,如果之前的處理方式是將這部分費用歸入到財務(wù)費用的手續(xù)費中,那么可以繼續(xù)按照既定的會計政策處理,即: 借:銀行存款 30元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費 18元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12元 這樣處理可以保持會計處理的一致性。