你好!對于這種情況,可以這樣做賬: 借:銀行存款 30元(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18元(實(shí)際服務(wù)費(fèi)用) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12元(多收的手續(xù)費(fèi)部分) 這樣既清晰又符合會計處理規(guī)范。

老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費(fèi)!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬元款轉(zhuǎn)給中間商!請問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營業(yè)務(wù)收入?
老師,你好,收到客戶購車款133400元,開發(fā)票133400元,但是因?yàn)榭蛻羲⒌膒os機(jī),扣除pos機(jī)手續(xù)費(fèi)18元,實(shí)際到賬133382元。怎么做會計分錄
老師,請問下我收到定金10000萬,手續(xù)費(fèi)是55元,實(shí)際到賬9945元,后來客戶需要退還,那我實(shí)際退款時9945元,這筆分錄我該怎么做?
老師,公司開了一個拉卡拉賬戶,客戶打錢到拉卡拉,第二天收到才收到款,這個怎么做?例如12月底31號客戶打1萬,實(shí)際扣除手續(xù)費(fèi)30,還有9970,1月1日才到公司對公賬戶實(shí)際收款9970,這筆12.31的拉卡拉怎么做賬?
老師你好,在做賬業(yè)務(wù)中pos機(jī)多收客戶手續(xù)費(fèi)后多余的錢怎么做賬,如收客戶30元 實(shí)際提現(xiàn)花了18元,這筆分錄怎么做
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個科目,公司接個評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?


老師你好,這筆賬帶方?jīng)]做在主營業(yè)務(wù)收入了,之前都做在財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里面了
好的,如果之前的處理方式是將這部分費(fèi)用歸入到財務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)中,那么可以繼續(xù)按照既定的會計政策處理,即: 借:銀行存款 30元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 18元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12元 這樣處理可以保持會計處理的一致性。