你好同學(xué)借:銀行存款 133382 財(cái)務(wù)費(fèi)用18 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅
客戶刷pos機(jī)100元,及公司銀行實(shí)際收到扣除手續(xù)費(fèi)后的90元,請(qǐng)問(wèn)這兩筆會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?
老師,我們是分公司,現(xiàn)在分公司收了客戶的購(gòu)車款26000元,但是分公司開票遇到了問(wèn)題,現(xiàn)在客戶去總公司開發(fā)票,我把26000轉(zhuǎn)到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機(jī)刷卡,手續(xù)費(fèi)算錯(cuò)了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過(guò)去26000,你說(shuō)我要不要自己掏錢把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶,不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該不好做賬吧
老師,你好,收到客戶購(gòu)車款133400元,開發(fā)票133400元,但是因?yàn)榭蛻羲⒌膒os機(jī),扣除pos機(jī)手續(xù)費(fèi)18元,實(shí)際到賬133382元。怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,公司新領(lǐng)pos機(jī),試用pos機(jī)要刷一筆錢(1100元)到公司帳戶上,第二天實(shí)際收到1094.5元,隔天又收到一筆扣5元手續(xù)費(fèi)的信息,這個(gè)怎么做帳,還有1100元是用會(huì)計(jì)的卡刷的
老師,我們銷售貨物,客戶消費(fèi)實(shí)際2600元,POS機(jī)涮卡2600元,到對(duì)公賬戶是2584.41,元,POS機(jī)方扣手續(xù)費(fèi)15.59元,這單銷售單單價(jià)我是按照到款金額寫還是按照2600元寫,然后讓POS機(jī)給我開15.59的手續(xù)費(fèi)發(fā)票呢,這兩種做法哪個(gè)做外賬合理?
老師 我想問(wèn)下你 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 在沒(méi)有正規(guī)統(tǒng)計(jì)的情況下怎么大概的結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
請(qǐng)問(wèn)員工出事了,家屬要過(guò)去探望,家屬的機(jī)票公司承擔(dān)嗎?
老師,我們?cè)诠靖浇饬艘惶追浚饕糜跁?huì)務(wù),偶有用于招待和供員工休息,這樣的話,我們可以走會(huì)務(wù)費(fèi)嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我們政府下面有個(gè)村鎮(zhèn)投資開發(fā)公司,以前都是用來(lái)走項(xiàng)目的,沒(méi)有收益,然后去年有做一個(gè)充電樁的項(xiàng)目,今年開始有收入,這種要怎么做賬呢?是不是前期關(guān)于支付充電樁和停車場(chǎng)的項(xiàng)目支出都可以算作是費(fèi)用?以前做的項(xiàng)目款都是直接做到專項(xiàng)應(yīng)付款里了
就是我公司一般納稅人有一個(gè)項(xiàng)目,有個(gè)部分貨款是用這個(gè)房子擔(dān)保的。但我這個(gè)房子開進(jìn)來(lái)普票,跟我們貨物開發(fā)票出去的那個(gè)這個(gè)名字也不一樣。我在想他這個(gè)如果要抵那個(gè)我們的那個(gè)貨款跟開出去的那個(gè)發(fā)票,我們就是不是要簽一個(gè)什么三方協(xié)議???
老師你好,個(gè)體戶是做代加工假發(fā),只涉及加工費(fèi),找的是個(gè)人加工,沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓個(gè)人去稅務(wù)開發(fā)票,那么這個(gè)人需要承擔(dān)多少稅款?
請(qǐng)問(wèn)公司給員工發(fā)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助是什么意思?怎么入帳
專門借款 資本化金額=資本化期間-閑置收益 借:在建工程 銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息 費(fèi)用化金額=費(fèi)用化期間-閑置收益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息 老師我想問(wèn)一下閑置收益,目前費(fèi)用化和資本化,基本都用銀行存款?什么情況用應(yīng)收利息
中途建賬的一般納稅人,上個(gè)應(yīng)交的稅款作為期初,應(yīng)該放哪個(gè)科目,因?yàn)橄聜€(gè)月銀行要扣繳
老師,我是半路交接的公司,7月份開始用另一個(gè)軟件做賬出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。然后按照咱們快賬老師教的,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)我是按照6月30號(hào)的期末數(shù)錄進(jìn)來(lái)的,那我9月份報(bào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,它跟前兩個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期初數(shù)不一樣的,這樣報(bào)可以嗎?