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老師好,收到稅務(wù)局通知要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1089.11元,請(qǐng)問改怎么做賬務(wù)處理?

2024-10-23 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-23 15:59

你好,這個(gè)要看這張發(fā)票當(dāng)時(shí)你是怎么做的憑證?

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快賬用戶7690 追問 2024-10-23 16:02

當(dāng)時(shí)做的是 借:庫存商品,借“應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出原因是上游開票公司異常,導(dǎo)致無法抵扣

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:09

你好這個(gè)是借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借庫存商品。貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7690 追問 2024-10-23 16:23

老師,你說的這兩筆分錄,是不是還要加上期末稅金結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:24

您好,補(bǔ)交的時(shí)候是需要這樣子做。

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快賬用戶7690 追問 2024-10-23 16:26

補(bǔ)補(bǔ)交就不用做嗎?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)還夠抵扣的

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快賬用戶7690 追問 2024-10-23 16:26

不補(bǔ)交就不用做嗎?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)還夠抵扣的

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:27

你好,是的,不補(bǔ)交就不用。

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你好,這個(gè)要看這張發(fā)票當(dāng)時(shí)你是怎么做的憑證?
2024-10-23
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-23
你好,這個(gè)要看你3月份的時(shí)候是怎么做的憑證。
2024-10-08
你好 借成本費(fèi)用類科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021-12-08
同學(xué)你好 之前分錄咋做的
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