同學你好 之前分錄咋做的
老師,請問去年11月收到發(fā)票一批,這個月被稅局告知,供應商出逃,要求補稅,進項轉(zhuǎn)出,主要是涉及金額有點大,這種怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務上我要怎么處理?會計分錄怎么做?。?/p>
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發(fā)票,9月份進項稅額轉(zhuǎn)出后繳納這部分增值稅了,下個月又通知需要轉(zhuǎn)入這部分進項稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,并且繳納了。這一系列的轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入,又轉(zhuǎn)出后,我的進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,這個該如何把科目進項稅額轉(zhuǎn)出沒有余額呢
我收到一張稅務局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進項稅額轉(zhuǎn)出”處理,請問我這筆“進項稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應該怎么下?
稅務局通知我,在2021年7月已申報的進項稅額3285.58元,現(xiàn)在稅局查到這家是失聯(lián)企業(yè),這張發(fā)票即是申報抵扣了也是異常發(fā)票,讓我下個月把這筆進項稅額轉(zhuǎn)出來并申報。當時會計是這么下的分錄: 借:應交稅費一進項稅額 貸:應付賬款一某公司 請問我怎么下“進項稅額轉(zhuǎn)出”這張憑證?
開票總數(shù)對,單價對,但數(shù)量出來堆小數(shù)點,可以開票嗎
你好老師,如果我們是一家小規(guī)模公司,可以享受醫(yī)療服務免征增值稅優(yōu)惠,但我們是無票銷售,請問填在報表哪一行
老師,請問服裝品牌代理企業(yè),在商場有多家直營店面,如何進行應收賬款對賬及結算?當商場有促銷打折活動時費用怎么結算?
我想問下,我的用戶名是山東企業(yè)開辦一窗通服務平臺,我可以注冊或者注銷海南的公司嗎?北方的用戶號可以注冊外地公司嗎
老師,這怎么開岀1%租賃表?
老師,小規(guī)模納稅人開房屋租賃是5%吧
老師,電腦需要重新做系統(tǒng),申報的個稅怎么備份到u盤里啊
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預付賬款3萬,貸:其他應付款3萬,借:管理費用3萬,貸:預付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
之前這么做的,借:應交稅費--進項稅額,貸:應付賬款
老師,我可以這樣做嗎?貸:應交稅費--進項稅額 紅字 貸:應交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出 補交稅款時,借:應交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款
同學你好 那你現(xiàn)在做 借應付賬款 貸進項轉(zhuǎn)出
那家是失聯(lián)企業(yè),我們也聯(lián)系不上,貨款已經(jīng)付完了,如果說貨款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?
這個沒有發(fā)票計入營業(yè)外支出
對方是給了我們發(fā)票的,2021年就收到了發(fā)票并認證申報,現(xiàn)在2024年3月5號才收到稅局通知讓我們做進項稅額,請問應該怎樣下這套分錄呢?(不知能否按我下的分錄對不)
這個不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄
1.我收到發(fā)票價稅合計28255元,金額25004.42元,稅額3250.58元,按你所說做,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出稅額: 借:應付賬款 3250.28元 貸:應交稅費一進項稅額轉(zhuǎn)出 3250.28元,這樣做對嗎? 2.按你所講做,應付賬款我還有借方余款3250.58元,這個賬我應該怎么平?
不對 進項轉(zhuǎn)出到成本費用 2.計入營業(yè)外支出