那個(gè)是可以紅沖的

老師:個(gè)體工商戶核定征收,核定額度6000這季度開(kāi)了7萬(wàn)的免稅餐飲票,上不上稅,上一季度10萬(wàn)超了1千上了稅,個(gè)體工商戶什么情況下要上稅
個(gè)體戶季度核定額30萬(wàn),3季度沖紅了2季度193800,那這個(gè)3季度開(kāi)票,我是直接可以開(kāi)30萬(wàn)嗎?不扣除這個(gè)193800?
個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
老師,個(gè)體戶上季度開(kāi)錯(cuò)票,這季度還可以紅沖退稅嗎?
定期定額個(gè)體工商戶上個(gè)季度開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票這個(gè)季度能沖紅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問(wèn)問(wèn)建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒(méi)得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開(kāi)不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開(kāi)專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開(kāi)大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問(wèn):分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說(shuō)明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來(lái)得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬(wàn),應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來(lái)的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


已經(jīng)申報(bào)交稅了 可以沖紅退稅嗎? 這個(gè)月申報(bào)期還沒(méi)結(jié)束
以前月份的稅正常交。
后面開(kāi)紅字發(fā)票的可以退嗎?
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)囟惥郑话阒辉试S抵減以后要交的稅
主要后面季度不會(huì)超過(guò)30萬(wàn)上季度35000開(kāi)成了35萬(wàn)
那個(gè)要聯(lián)系當(dāng)?shù)?2366,看是否允許退?