你好,做到他們的工資里面需要申報(bào)個(gè)稅,不想報(bào)個(gè)稅,你們沒法抵扣所得稅的做福利費(fèi)

老師,如果是對(duì)公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資,給員工實(shí)發(fā)10000元,個(gè)稅申報(bào)只申報(bào)5000元,那還有5000元是為了給員工避稅不申報(bào)個(gè)稅,那問題一,我取了10000元,只用掉5000元,那我還有5000元沒沖平賬目要怎么辦?問題二,這種需要員工配合做什么處理呢?問題三,這種員工的個(gè)稅可以怎么合理的避稅比較好呢?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動(dòng)性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師,請(qǐng)問一下,那個(gè) 個(gè)人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個(gè)月按月扣除員工的個(gè)稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個(gè)月沒超5000塊錢工資,就把這個(gè)月的金額補(bǔ)到上個(gè)月,但我扣員工工資個(gè)稅的時(shí)候沒把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會(huì)這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
問題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)候不到20 ,這樣不發(fā)給個(gè)人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來報(bào)銷!老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費(fèi)里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時(shí)招待太多了!這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助,做到工資表里面發(fā)放!申報(bào)個(gè)稅收入時(shí),這塊不用申報(bào)了吧!誤餐補(bǔ)助免稅的吧!
老師,我有個(gè)問題,就是公司員工是當(dāng)月工資當(dāng)月支付,次月申報(bào)個(gè)稅得。但是現(xiàn)在又一個(gè)情況就是另外又一個(gè)員工是當(dāng)月工資次月申報(bào)的,那么我應(yīng)該什么時(shí)候計(jì)提他的工資,和申報(bào)他的工資呢?因?yàn)橛幸还P費(fèi)用是12月發(fā)他11月的工資,我當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)他的供水和做賬,我不知道應(yīng)該怎么處理比較好
請(qǐng)問老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問:分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請(qǐng)問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)

