那么不能收回的金額計(jì)入營業(yè)外支出

您好,給客戶開專票,價(jià)稅合計(jì)金額跟客戶匯款金額必須一樣,差幾分都不行么?
老師你好,我已開發(fā)票給客戶,但是客戶回的是現(xiàn)金,金額在10000左右,是做現(xiàn)金回款還是要存到對(duì)公賬戶
老師您好,我公司是運(yùn)輸企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)輸過程中發(fā)生的損壞,我們是運(yùn)費(fèi)包括賠付全額開給客戶發(fā)票,客戶回款不包括賠付,客戶關(guān)于賠付這塊的差額給我們開票。這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬呢,包括客戶開出來的專票進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證嗎?
老師,我們給客戶開票45000元,客戶打款44990元,差額10元是手續(xù)費(fèi),這怎么做賬?
老師,就是比如我們給客戶開票開了1萬,客戶因?yàn)橘|(zhì)量問題回款9000,扣了1000,這1000差額我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問:分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請(qǐng)問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎?