情況 1:同一對(duì)象應(yīng)收應(yīng)付互抵(50 萬(wàn)對(duì) 50 萬(wàn)) 簽訂互抵協(xié)議:與對(duì)方公司簽訂書(shū)面協(xié)議,注明雙方名稱、應(yīng)收 / 應(yīng)付金額、互抵金額、互抵后余額(此處為 0)及協(xié)議生效日期,雙方蓋章確認(rèn)。 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款 - 某公司 50 萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 - 某公司 50 萬(wàn) 留存資料:互抵協(xié)議、原應(yīng)收 / 應(yīng)付形成的合同 / 發(fā)票 / 對(duì)賬記錄,作為憑證附件。 情況 2:不同對(duì)象或無(wú)法互抵(收不回 / 付不出) 收不回的應(yīng)收款(50 萬(wàn)): 證據(jù)留存:獲取對(duì)方破產(chǎn) / 失聯(lián)證明、催收記錄(函件 / 聊天記錄)、管理層壞賬審批單。 賬務(wù)處理:借:信用減值損失 50 萬(wàn);貸:應(yīng)收賬款 50 萬(wàn)(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則);小企業(yè)可直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 付不出的應(yīng)付款(50 萬(wàn)): 證據(jù)留存:對(duì)方失聯(lián)證明、催款記錄、管理層審批單(確認(rèn)無(wú)需支付)。 賬務(wù)處理:借:應(yīng)付賬款 50 萬(wàn);貸:營(yíng)業(yè)外收入 50 萬(wàn)。

老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu),他們給我們開(kāi)了形式發(fā)票,貨款50萬(wàn),但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入,實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬(wàn),也就是我們實(shí)際付款48萬(wàn),外方開(kāi)給我們的形式發(fā)票按50萬(wàn)及50萬(wàn)對(duì)應(yīng)數(shù)量開(kāi)的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開(kāi)紅字嗎?是否需要外方按48萬(wàn)重新給我們開(kāi)票?那原來(lái)50萬(wàn)的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬(wàn)及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù),發(fā)票多出來(lái)是50萬(wàn)的,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?合規(guī)嗎?
我們要支付一家供應(yīng)商實(shí)際金額是50萬(wàn),約定承兌支付。但是我們自己手上只有100萬(wàn)的承兌可以背書(shū)出去。和供應(yīng)商溝通后,同意我們付他100萬(wàn)他再找回我們50萬(wàn)?,F(xiàn)在問(wèn)題是付款申請(qǐng)單上申請(qǐng)金額要怎么填,填50萬(wàn)還是100嗎?財(cái)務(wù)要我們填100萬(wàn),理由是實(shí)際支付出去的承兌面額是100萬(wàn),但是我個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該填50萬(wàn),備注寫(xiě)明付100找50不就可以了嗎?
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn),20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說(shuō)明我不能直接這么寫(xiě)吧?我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒(méi)有實(shí)收資本的,也沒(méi)有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
你好..有沒(méi)有大神能幫我一下忙.. 我們老板,需要一份明細(xì)表..但是我覺(jué)得我制的表看起來(lái)不明了.. 比如收入分為銀行貸款申請(qǐng)金額100萬(wàn)..實(shí)際收到50萬(wàn)..專項(xiàng)債申請(qǐng)金額200萬(wàn)..實(shí)際收到50萬(wàn)..每次都要寫(xiě)清收款時(shí)間..支出工程款..哪一家中標(biāo).中標(biāo)價(jià)多錢(qián)..現(xiàn)在付了多錢(qián).每一次錢(qián)是什么時(shí)候付的..還有多少余額..大類有工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、還有開(kāi)工前的各種雜費(fèi)都是分別付了多少.給誰(shuí)付的..發(fā)票情況..有償請(qǐng)教這樣的一個(gè)表..
老師,我翻看去年賬上營(yíng)業(yè)外支出科目有896166.04元,看明細(xì)這些是和前股東債務(wù)關(guān)系被法院劃扣的款項(xiàng)和原材料及成品中不合格報(bào)廢金額,我覺(jué)得這些都和經(jīng)營(yíng)相關(guān),不應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)計(jì)入相關(guān)往來(lái)科目和成本科目。請(qǐng)問(wèn)老師像這兩種情況怎么處理正確?
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問(wèn)問(wèn)建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒(méi)得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開(kāi)不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開(kāi)專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開(kāi)大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問(wèn):分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說(shuō)明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來(lái)得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬(wàn),應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來(lái)的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


這樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入支出的話,可以稅前扣除么?
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
意思是我計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是不能稅前扣除還是要調(diào)增交稅是么?那營(yíng)業(yè)外收入要交,營(yíng)業(yè)外支出還不能扣除也得叫,這個(gè)負(fù)擔(dān)太重了吧?