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個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?

2023-11-05 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-05 07:32

對(duì)于個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元的情況,如果發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),需要進(jìn)行以下處理: 沖銷錯(cuò)誤發(fā)票:即紅沖該張發(fā)票。在開(kāi)票軟件中找到該張錯(cuò)誤的發(fā)票,然后點(diǎn)擊“紅沖”或“作廢”按鈕,將該張發(fā)票進(jìn)行沖銷。請(qǐng)注意,沖銷后需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。 重新開(kāi)具正確的發(fā)票:在沖銷錯(cuò)誤發(fā)票后,需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。在開(kāi)票軟件中按照正確的金額和稅率開(kāi)具發(fā)票。 繳納稅款:根據(jù)沖銷的發(fā)票和重新開(kāi)具的發(fā)票金額,計(jì)算出實(shí)際應(yīng)繳納的稅款,并及時(shí)繳納。

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快賬用戶5471 追問(wèn) 2023-11-05 09:19

但是是稅務(wù)局定期定額征收的 若紅沖后,系統(tǒng)能統(tǒng)計(jì)出來(lái)么? 還有紅沖的那張票需要通知對(duì)方公司么?還是我方這邊直接操作就行

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齊紅老師 解答 2023-11-05 09:23

如果紅沖的發(fā)票涉及到定期定額征收的稅款,那么稅務(wù)局的系統(tǒng)是可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)的。因?yàn)榧t沖發(fā)票會(huì)沖減相應(yīng)的收入和稅款,而定期定額征收是根據(jù)收入情況來(lái)計(jì)算稅款的,所以紅沖發(fā)票會(huì)對(duì)定期定額征收的計(jì)算產(chǎn)生影響。 關(guān)于紅沖的那張票是否需要通知對(duì)方公司,一般來(lái)說(shuō),如果這張發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具并交付給對(duì)方公司,那么應(yīng)該通知對(duì)方公司并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果這張發(fā)票尚未交付給對(duì)方公司,那么可以在通知對(duì)方公司之前先進(jìn)行紅沖處理。

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快賬用戶5471 追問(wèn) 2023-11-05 09:38

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-05 09:38

不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d

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快賬用戶5471 追問(wèn) 2023-11-05 09:41

還有一個(gè)問(wèn)題剛剛忘記問(wèn)了 那這個(gè)紅了后重新開(kāi)具的發(fā)票,是算上個(gè)月的還是算這個(gè)月的呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-05 09:50

這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的

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快賬用戶5471 追問(wèn) 2023-11-05 09:52

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-05 10:01

不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d

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2023-11-05
您好,能紅沖這發(fā)票,不是專票客戶沒(méi)有抵扣的話不用確認(rèn)的,不能退稅回來(lái)了,因?yàn)榧t沖算3季度的銷售抵減了,不過(guò)咱去跟專管員商量,那能不能行,爭(zhēng)取一下
2024-09-12
你好,核定每月兩萬(wàn)元,超過(guò)兩萬(wàn)元就需要按照核定繳納個(gè)稅 增值稅是按照十萬(wàn)元以內(nèi)免稅的
2025-03-09
你好,根據(jù)圖片無(wú)法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒(méi)有30萬(wàn)一下免稅的說(shuō)法,你說(shuō)的是增值稅 如果不開(kāi)票是0
2021-03-23
同學(xué)你好 還得開(kāi)紅字發(fā)票的 2.季度不超三十萬(wàn)就免稅 3.紅沖的這些發(fā)票是這個(gè)季度的嗎 4.紅沖了再開(kāi)出去只要季度不超三十萬(wàn)開(kāi)票額就免稅
2021-03-23
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