對(duì)于個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元的情況,如果發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),需要進(jìn)行以下處理: 沖銷錯(cuò)誤發(fā)票:即紅沖該張發(fā)票。在開(kāi)票軟件中找到該張錯(cuò)誤的發(fā)票,然后點(diǎn)擊“紅沖”或“作廢”按鈕,將該張發(fā)票進(jìn)行沖銷。請(qǐng)注意,沖銷后需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。 重新開(kāi)具正確的發(fā)票:在沖銷錯(cuò)誤發(fā)票后,需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。在開(kāi)票軟件中按照正確的金額和稅率開(kāi)具發(fā)票。 繳納稅款:根據(jù)沖銷的發(fā)票和重新開(kāi)具的發(fā)票金額,計(jì)算出實(shí)際應(yīng)繳納的稅款,并及時(shí)繳納。
老師,個(gè)體工商戶可以開(kāi)增值稅普票嗎?開(kāi)普票一個(gè)月不超過(guò)多少?一個(gè)季度不超過(guò)多少?如果個(gè)體工商戶定額定稅后開(kāi)增值稅發(fā)票超過(guò)了定額定稅的額度要不要繳納增值稅?如果企業(yè)上個(gè)月開(kāi)增值專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)開(kāi)紅字沖紅發(fā)票開(kāi)票繳納的稅費(fèi)沒(méi)有退回,如何做抵扣掉之前所欠的稅款?企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)上期留底稅款做這個(gè)抵扣填在報(bào)表哪行?
個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
你好老師!麻煩咨詢下,我們有個(gè)個(gè)體戶今年2月份注冊(cè)成立,7月份稅務(wù)上完成登記,被核定征收的個(gè)體工商戶,7-9月份季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)元,并且也按時(shí)申報(bào)繳納了增值稅和個(gè)稅,累計(jì)今年11月份,開(kāi)票不含稅金額110萬(wàn)元,稅務(wù)專管員通知要核定查賬征收,補(bǔ)繳稅款,由于沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)說(shuō)要按25%征收個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?麻煩老師給指點(diǎn)一下。非常感謝!
老師,個(gè)體戶,2季度開(kāi)具數(shù)電普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)有張發(fā)票未紅沖,導(dǎo)致2季度發(fā)票額度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要求更正補(bǔ)稅,那么,我們現(xiàn)在紅沖這個(gè)2季度的這張發(fā)票可以么?是否需要購(gòu)買方確認(rèn),還有更正申報(bào)補(bǔ)繳納的這筆稅款,紅沖之后能退回來(lái)么?
定期定額的個(gè)體戶,核定每月2萬(wàn)元,開(kāi)票額度不夠用,發(fā)票額度申請(qǐng)?zhí)岣叩搅?萬(wàn)元,如果季度開(kāi)票超過(guò)6萬(wàn),需要繳稅嗎,稅務(wù)要怎么處理,現(xiàn)在還需要聯(lián)系稅管員調(diào)整核定額度嗎?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
但是是稅務(wù)局定期定額征收的 若紅沖后,系統(tǒng)能統(tǒng)計(jì)出來(lái)么? 還有紅沖的那張票需要通知對(duì)方公司么?還是我方這邊直接操作就行
如果紅沖的發(fā)票涉及到定期定額征收的稅款,那么稅務(wù)局的系統(tǒng)是可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)的。因?yàn)榧t沖發(fā)票會(huì)沖減相應(yīng)的收入和稅款,而定期定額征收是根據(jù)收入情況來(lái)計(jì)算稅款的,所以紅沖發(fā)票會(huì)對(duì)定期定額征收的計(jì)算產(chǎn)生影響。 關(guān)于紅沖的那張票是否需要通知對(duì)方公司,一般來(lái)說(shuō),如果這張發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具并交付給對(duì)方公司,那么應(yīng)該通知對(duì)方公司并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果這張發(fā)票尚未交付給對(duì)方公司,那么可以在通知對(duì)方公司之前先進(jìn)行紅沖處理。
好的 謝謝
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還有一個(gè)問(wèn)題剛剛忘記問(wèn)了 那這個(gè)紅了后重新開(kāi)具的發(fā)票,是算上個(gè)月的還是算這個(gè)月的呢?
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的
好的謝謝老師
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