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Q

老師,增值稅稅負(fù)率,是用增值稅主表中的24欄,應(yīng)納稅額合計(jì)/銷(xiāo)售額(1欄),是嗎?

2024-10-23 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-23 09:36

增值稅稅負(fù)率=?應(yīng)納稅額合計(jì)/本年累計(jì)的銷(xiāo)售收入

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快賬用戶(hù)6035 追問(wèn) 2024-10-23 09:56

老師,有用利潤(rùn)總額/營(yíng)業(yè)收入,得出來(lái)的是什么?有用這個(gè)公司的嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-23 10:01

一般是用凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入計(jì)算銷(xiāo)售凈利率

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快賬用戶(hù)6035 追問(wèn) 2024-10-23 10:10

老師,一般納稅人的小微企業(yè),所得額多少一下是25%減按20%?多了之后是多少稅率呀?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-23 10:11

利潤(rùn)300萬(wàn)內(nèi)是5%,超過(guò)全部按25%

頭像
快賬用戶(hù)6035 追問(wèn) 2024-10-23 10:12

老師,300萬(wàn)包含納稅調(diào)增調(diào)減之后,是嗎?并且是指一個(gè)年度內(nèi),是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-23 10:16

是的,就是那樣子的

頭像
快賬用戶(hù)6035 追問(wèn) 2024-10-23 10:23

老師,先進(jìn)制造業(yè),加計(jì)抵減,是什么意思

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-23 10:27

就是按進(jìn)項(xiàng)稅的金額*5%加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)

頭像
快賬用戶(hù)6035 追問(wèn) 2024-10-23 10:29

就是如果進(jìn)項(xiàng)是100,加上加計(jì)抵扣,進(jìn)項(xiàng)可以抵105,是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-23 10:30

是的,就是那個(gè)意思的

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增值稅稅負(fù)率=?應(yīng)納稅額合計(jì)/本年累計(jì)的銷(xiāo)售收入
2024-10-23
應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報(bào)表主表的24欄
2023-03-31
24欄的這個(gè)都是實(shí)際交了嗎?實(shí)際交了的話(huà)可以的。
2025-02-14
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》及其附列資料填寫(xiě)說(shuō)明,增值稅納稅申報(bào)表第24欄次“應(yīng)納稅額合計(jì)”中不減去增值稅附表四《一般項(xiàng)目加計(jì)抵減的金額》。 具體來(lái)說(shuō),第24欄次“應(yīng)納稅額合計(jì)”反映本期應(yīng)納稅額與減免稅額、抵減稅額和留抵稅額等金額的合計(jì)數(shù)。該欄次不減去增值稅附表四《一般項(xiàng)目加計(jì)抵減的金額》,也不包括按簡(jiǎn)易征收方式計(jì)稅的銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅額。 因此,增值稅納稅申報(bào)表第24欄次應(yīng)納稅額合計(jì)中并未減去增值稅附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減的金額。
2023-12-20
把你的報(bào)表發(fā)上來(lái)看一下,確認(rèn)一下。
2023-12-20
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