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增值稅稅負(fù)率=年應(yīng)納稅額/年銷售額 應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報表主表的24欄還是27欄的已繳納稅額?

2023-03-31 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 23:15

應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報表主表的24欄

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快賬用戶2628 追問 2023-03-31 23:21

出口企業(yè)的增值稅稅負(fù)=(應(yīng)納稅額+免抵稅額)/(內(nèi)銷銷售額+出口銷售額)對嗎? 二、這里的出口銷售額是指單證收齊收入還是申報表的第7欄的開票金額

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齊紅老師 解答 2023-03-31 23:25

學(xué)員朋友您好,出口銷售額不需要交稅,不應(yīng)加上來

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快賬用戶2628 追問 2023-03-31 23:31

因為免抵退稅銷售額偶爾也會有免抵稅額,免抵不是也會影響稅負(fù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-01 09:04

分子是可以的,分母不要出口銷售。

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應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報表主表的24欄
2023-03-31
增值稅稅負(fù)率=?應(yīng)納稅額合計/本年累計的銷售收入
2024-10-23
24欄的這個都是實際交了嗎?實際交了的話可以的。
2025-02-14
是的,就是那樣子的
2023-04-04
你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/不含稅收入 *100%
2020-10-13
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