你好,按正常說是不可以平攤給了董事長的這2個親屬,稅務(wù)局真查了與工資表不一樣不好解釋
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個納稅義務(wù)時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報,預(yù)交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險一金已交,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費用是20000,這樣是對的是吧?
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當月應(yīng)納稅所得額為0,當月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師,公司有2個董事長親屬,公司給繳納社保 但是不發(fā)工資,8月份我申報個稅時候,填寫收入的時候,有兩個人的收入一共少填寫了4000多元,稅款就少繳納幾十塊錢,9月份再申報個稅的時候 我把這4000多元收入平攤給了董事長的這2個親屬,反正也扣除專項等也不繳納個稅,這樣行嗎?下個月正常申報也不平攤了,下個月如實申報,稅務(wù)局不會查吧 沒事吧?公司在北京朝陽
現(xiàn)金流量表中銷售商品收到的現(xiàn)金為啥是負數(shù)
老師,請問我們公司分期支付土地出讓金怎么做賬?
老師,你好,請問匯算清繳時要調(diào)增的金額,年報中正常報還是需要調(diào)出來
老師您好,公司某設(shè)備凈值200元 ,存放于租賃的乙公司倉庫中,租賃合同約定乙公司有保管責任。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該設(shè)備丟失,經(jīng)與乙公司協(xié)商,乙公司賠償1000元,已匯入公司賬戶。請問該業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理,比如該設(shè)備原值4000,已提折舊3500
奶茶品牌行業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)這里面那個行業(yè)的實操課程比較好?
老師,我有一個固定資產(chǎn),是建筑物,上月已入賬,這月要計提,借管理費用,貸方要寫累計折舊,還是長期待攤費用
我4月有一筆198異地預(yù)繳的稅款,發(fā)票開錯,沖紅了,現(xiàn)在申請退稅很麻煩,就不想退了,這個在后面稅務(wù)報稅會不會有多么問題?。?/p>
2月份進項轉(zhuǎn)出的稅額可以在5月用來抵扣嗎?
企查查上的關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么查,是有業(yè)務(wù)往來的公司嗎
老師你好,我們公司是做培訓(xùn)的,開出的票是培訓(xùn)費,這個算收入,那別人給我們開出的培訓(xùn)費,算做成本吧
那怎么辦
都已經(jīng)申報了
10月份再調(diào)回來嗎
可以去稅務(wù)局更正申報的
怎么更正申報啊 就這樣不行嗎?
就是去稅務(wù)大廳告訴他們哪里需要修改。這樣的話稅務(wù)查不出來就行
我需要帶公司公章和法人章嗎?需要帶啥資料,稅務(wù)局是否能查嗎?4000多金額不多?
按照下面程序自己更正下,如果更正不了再去稅務(wù)局更正。 發(fā)現(xiàn)往期個稅申報錯誤的,自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報操作如下: ???1.啟動更正。登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài),只有申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。點擊【更正申報】按鈕,啟動更正申報。 ???2.報表填寫。點擊【1收入及減除費用填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額。選擇需要修改的所得項目,需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。 ???3.稅款計算。完成申報表本期數(shù)據(jù)更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應(yīng)補(退)稅額。 ???4.附表填寫?!?收入及減除費用填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”等,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 ???5.申報表發(fā)送和稅款繳納。報表填寫完成后進行報送,若涉及應(yīng)補稅額的,可點擊【稅款繳納】模塊完成稅款繳納。 注意事項: ???1.自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報往期月份屬期的,需要將后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進行逐月更正。 ???2.往期申報已在大廳進行更正的,自然人電子稅務(wù)局扣繳端無法再次對該期申報數(shù)據(jù)進行更正,如需更正,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 ???3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。更正往期申報月份的“往期”指的是該屬期后面屬期的個稅已申報。例如:若是2024年6月屬期個稅已申報,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2024年5月屬期個稅申報時漏報一個員工,則需前往大廳辦理,若2024年6月及以后屬期還沒申報,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2024年5月屬期個稅申報時漏報一個員工,則可通過自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報。 ???4.自2020年7月1日起,自然人電子稅務(wù)局扣繳端不再支持稅款所屬期為2019年1月至2019年8月的扣繳申報表的更正功能。 ???5.若納稅人已完成綜合所得年度匯算后,扣繳義務(wù)人再進行預(yù)扣預(yù)繳申報更正,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。
那個前任會計少記收入1200多元,8月已經(jīng)離職了,咋申報
通知本人匯算清繳的時候自己加上
沒明白,她自己個稅還匯算清繳時候自己加上嗎?匯算清繳是24年12月底嗎
是的,他自己可以在APP上加上,24年的匯算清繳從25年3月開始
前任會計已經(jīng)走了8月份她少申報1200多,所屬期8月份的個稅我還要更正申報嗎?另外一個人8月份的少申報收入2700多點,9月份的已經(jīng)個稅申報了,但是還沒有繳款,是否要進行更正申報在系統(tǒng)里面 還是9月份給這個人在收入上面加上2700多元,那前任會計的1200多收入沒申報咋辦?
不管是多申報還是少申報,第一種方法,你可以進行更正申報。 第二種辦法,通知本人,在匯算清繳的時候讓他們自己更正。
我想省點事情,但是也能說得過去,我是新手,我問問怎么處理好啊
那就是按照我上面發(fā)的,自己先做一下更正申報試試。