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老師,公司有2個董事長親屬,公司給繳納社保 但是不發(fā)工資,8月份我申報個稅時候,填寫收入的時候,有兩個人的收入一共少填寫了4000多元,稅款就少繳納幾十塊錢,9月份再申報個稅的時候 我把這4000多元收入平攤給了董事長的這2個親屬,反正也扣除專項等也不繳納個稅,這樣行嗎?下個月正常申報也不平攤了,下個月如實申報,稅務(wù)局不會查吧 沒事吧?公司在北京朝陽

2024-10-22 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-22 15:16

你好,按正常說是不可以平攤給了董事長的這2個親屬,稅務(wù)局真查了與工資表不一樣不好解釋

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:18

那怎么辦

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:18

都已經(jīng)申報了

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:19

10月份再調(diào)回來嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:19

可以去稅務(wù)局更正申報的

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:22

怎么更正申報啊 就這樣不行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:27

就是去稅務(wù)大廳告訴他們哪里需要修改。這樣的話稅務(wù)查不出來就行

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:29

我需要帶公司公章和法人章嗎?需要帶啥資料,稅務(wù)局是否能查嗎?4000多金額不多?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:33

按照下面程序自己更正下,如果更正不了再去稅務(wù)局更正。 發(fā)現(xiàn)往期個稅申報錯誤的,自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報操作如下: ???1.啟動更正。登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài),只有申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。點擊【更正申報】按鈕,啟動更正申報。 ???2.報表填寫。點擊【1收入及減除費用填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額。選擇需要修改的所得項目,需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。 ???3.稅款計算。完成申報表本期數(shù)據(jù)更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應(yīng)補(退)稅額。 ???4.附表填寫?!?收入及減除費用填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”等,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 ???5.申報表發(fā)送和稅款繳納。報表填寫完成后進行報送,若涉及應(yīng)補稅額的,可點擊【稅款繳納】模塊完成稅款繳納。 注意事項: ???1.自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報往期月份屬期的,需要將后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進行逐月更正。 ???2.往期申報已在大廳進行更正的,自然人電子稅務(wù)局扣繳端無法再次對該期申報數(shù)據(jù)進行更正,如需更正,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 ???3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。更正往期申報月份的“往期”指的是該屬期后面屬期的個稅已申報。例如:若是2024年6月屬期個稅已申報,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2024年5月屬期個稅申報時漏報一個員工,則需前往大廳辦理,若2024年6月及以后屬期還沒申報,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2024年5月屬期個稅申報時漏報一個員工,則可通過自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報。 ???4.自2020年7月1日起,自然人電子稅務(wù)局扣繳端不再支持稅款所屬期為2019年1月至2019年8月的扣繳申報表的更正功能。 ???5.若納稅人已完成綜合所得年度匯算后,扣繳義務(wù)人再進行預(yù)扣預(yù)繳申報更正,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:41

那個前任會計少記收入1200多元,8月已經(jīng)離職了,咋申報

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:42

通知本人匯算清繳的時候自己加上

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:44

沒明白,她自己個稅還匯算清繳時候自己加上嗎?匯算清繳是24年12月底嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:46

是的,他自己可以在APP上加上,24年的匯算清繳從25年3月開始

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 15:52

前任會計已經(jīng)走了8月份她少申報1200多,所屬期8月份的個稅我還要更正申報嗎?另外一個人8月份的少申報收入2700多點,9月份的已經(jīng)個稅申報了,但是還沒有繳款,是否要進行更正申報在系統(tǒng)里面 還是9月份給這個人在收入上面加上2700多元,那前任會計的1200多收入沒申報咋辦?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:55

不管是多申報還是少申報,第一種方法,你可以進行更正申報。 第二種辦法,通知本人,在匯算清繳的時候讓他們自己更正。

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快賬用戶9960 追問 2024-10-22 16:00

我想省點事情,但是也能說得過去,我是新手,我問問怎么處理好啊

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:11

那就是按照我上面發(fā)的,自己先做一下更正申報試試。

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你好,按正常說是不可以平攤給了董事長的這2個親屬,稅務(wù)局真查了與工資表不一樣不好解釋
2024-10-22
你好1;? 11月? ?報10月發(fā)的 9月工資個稅; 對的; 2.? ? ?收入要寫0? 來報; 個人社保 要寫個人金額哈 ; 2.? ? ? 可以的;? ? 發(fā) 工資? 次月就寫金額來報工資收入 ; 沒有繳納社保的; 可以后面繳納后? ?在報; 這個不影響的;? 3.? ? ? ? ? ? ?你這個是好久入職的;? ?9月開始入職的話; 一個月是? 5000元標準的; 看你入職時間來寫哈??
2022-10-08
您好。不是很明白您想問的時什么呢?
2023-11-09
他一直在你們單位交嗎?還是交一一兩個月。
2024-12-09
你好,按照4200申報。計提也按照4200,這樣扣完社保是4000
2021-01-13
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