您好 請(qǐng)問您員工信息采集填的分別是什么時(shí)候
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
就是員工的入職時(shí)間
A同事信息時(shí)是我7月份錄進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)去的,入職時(shí)間是2023年4月20號(hào),并且我在7月份去稅務(wù)大廳補(bǔ)報(bào)了5-6月的個(gè)稅,都是按照5000申報(bào)的,B同事信息是8月8號(hào)錄進(jìn)去的,入職時(shí)間是7月3號(hào)
A同事信息時(shí)是我7月份錄進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)去的,入職時(shí)間是2023年4月20號(hào),那不應(yīng)該是7個(gè)月的35000 應(yīng)該1.1號(hào)及以前入職才會(huì)扣除35000
B同事信息是8月8號(hào)錄進(jìn)去的,入職時(shí)間是7月3號(hào) 入職1個(gè)月 5000是正確的
但是我導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng)之后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算就是這個(gè)樣子,所有很疑惑,難道是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算錯(cuò)了嗎,需要找專管員嗎
您把的人員信息采集界面截圖一下 B是正確的
A同事信息采集
A填寫的收入明細(xì)表可以截圖一下嗎 就是有累計(jì)扣除的界面
截圖如圖
那A是有問題 應(yīng)該扣除4 5 6 7 四個(gè)月的一共20000 不是35000 要早稅務(wù)咨詢下 什么原因造成的
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝