您好這種的是不會(huì)占用的,您好
五月份開(kāi)出去的專(zhuān)票,九月份退回來(lái)重開(kāi),開(kāi)了紅字發(fā)票,然后又重新開(kāi)具了同等金額的一張專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度怎么報(bào)稅?是不是一紅一藍(lán)就沖抵了不存在
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了張20萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有超過(guò)免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)錯(cuò)了,讓沖紅重新開(kāi),首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開(kāi)就超了免稅額度,需要繳稅了?
請(qǐng)問(wèn)紅沖上季度專(zhuān)用增值稅發(fā)票代開(kāi)的個(gè)體工商戶(hù)本季度開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這個(gè)季度的開(kāi)票額度免稅的正常專(zhuān)票加普票價(jià)稅合計(jì)金額,是要減去負(fù)數(shù)開(kāi)票額計(jì)算還是加進(jìn)去這個(gè)額度,來(lái)算自己本季度可以開(kāi)的免稅票額
#提問(wèn)#個(gè)體工商戶(hù):二季度開(kāi)票10萬(wàn)普票,報(bào)稅已申報(bào)繳稅,在三季度發(fā)現(xiàn)二季度開(kāi)票有錯(cuò)誤,紅沖票據(jù),又重新開(kāi)具一樣金額的票據(jù),三季度我怎么申報(bào)?
個(gè)體戶(hù)去年代開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具,那么重新開(kāi)具的發(fā)票會(huì)占用本季度的30萬(wàn)免稅額度嗎
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購(gòu)買(mǎi)下來(lái)的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I(mǎi)下來(lái)的公司的公戶(hù)還沒(méi)辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶(hù)里了,而且我們收款是去客戶(hù)那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車(chē)輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶(hù)繳納嗎?還是客戶(hù)自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類(lèi)金銀銷(xiāo)售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢(xún)下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶(hù)核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
等于說(shuō)我紅沖10萬(wàn),重新開(kāi)具10萬(wàn)。我這個(gè)季度另外開(kāi)28萬(wàn)也是不用交增值稅的,是吧?
嗯對(duì),這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的