匯算后,一季度彌補(bǔ)虧損會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
老師,今年第二季度季報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時(shí)候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會(huì)加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)有填彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呢?
老師,第一季度是虧損的,在填所得稅申報(bào)表時(shí)減彌補(bǔ)以前年度虧損需要填嗎?上年末也是虧損的
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么?
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進(jìn)來的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請(qǐng)問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?
上年虧損13萬,24年第一季度沒有帶出數(shù)據(jù)?
需要先做完23年度的匯算清繳。根據(jù)匯算清繳的虧損明細(xì)表數(shù)據(jù)來彌補(bǔ)
這是23年的匯算清繳
可以彌補(bǔ)13萬,前提是要先匯算再季報(bào)
一季度本身就是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,虧損就不會(huì)帶出來
那第三季度有盈利了,會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)出來?
第三季度有盈利了,會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)出來
第一,二季度連續(xù)虧損是不會(huì)自動(dòng)帶出上年虧損數(shù)據(jù),是這樣吧
是的,你的理解是對(duì)的。