如果是應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額,一般表示有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅等,不直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。具體情況要看你的業(yè)務(wù)背景,建議具體分析。不清楚可以直接重新提問。
你好老師,我做的這個分錄借:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入134.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育費(fèi)附加 79.08, 在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候?yàn)槭裁礌I業(yè)外收入會在借方紅字呢
增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是怎么做賬,是不是借,應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是
捐贈方,借營業(yè)外支出500,貸主營業(yè)務(wù)收入442.48 應(yīng)交稅費(fèi)57.52 受贈方,借xx資產(chǎn)442.48 應(yīng)稅費(fèi)稅57.52 貸營業(yè)外收入-捐贈收入500
應(yīng)交稅費(fèi)借方0.06我是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
物業(yè)會計(jì),公司安裝門禁道閘門15000元,請問寫個費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛