借:應(yīng)付賬款-暫估 10 ??庫(kù)存商品 5 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 15
采購(gòu)原材料:借方:原材料 10 貸方 銀行存款:10 領(lǐng)用原材料:借方:生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本10 貸方:原材料 。現(xiàn)在年底了 我們但是現(xiàn)在想先暫估成本,如何賬務(wù)處理?
暫估借原材料20萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估20萬(wàn),借生產(chǎn)成本20萬(wàn),貸原材料;借庫(kù)存商品20萬(wàn),貸:生產(chǎn)成本20萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn),貸庫(kù)存商品20萬(wàn),跨年收到發(fā)票是30萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)?會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
暫估的原材料用于生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品,當(dāng)年發(fā)票來(lái)了怎么處理?借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 借:庫(kù)存商品10 貸方:生產(chǎn)成本10 原材料發(fā)票來(lái)了15元,發(fā)票跨年來(lái)了怎么處理球分錄
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郭老師, 之前年度暫估的原材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估, 領(lǐng)暫估的借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品, 今年沒(méi)到料,要怎么處理,需要調(diào)賬,調(diào)表嗎
跨境提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車(chē)燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶(hù),還沒(méi)過(guò)戶(hù),但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問(wèn)公司一個(gè)員工3月份社保沒(méi)繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒(méi)找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有,銷(xiāo)項(xiàng)也沒(méi)有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣(mài)了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫(xiě)A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫(xiě)賣(mài)掉固定資產(chǎn)后金額還是沒(méi)有賣(mài)掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問(wèn)收入按開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣(mài)貨給我們,我們?cè)儋u(mài)貨給客戶(hù),但這個(gè)月母公司又沒(méi)有賣(mài)貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶(hù)如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下