您好,報廢賣了也有點錢的 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
老師,已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn)出售,怎么做會計分錄?
小規(guī)模納稅人出售已使用過的固定資產(chǎn)怎么做分錄?
老師,請問我們公司的固定資產(chǎn)計提折舊已經(jīng)完了,如果繼續(xù)使用和不使用報廢分別該怎么處理
老師,你好。我公司打算注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完畢,固定資產(chǎn)有些已報廢,有些已丟失?,F(xiàn)在怎么做清理
你好老師小規(guī)模納稅人 固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完已經(jīng)處理了出售賣了 比如固定資產(chǎn)總額是55250元折舊費52487.5元資產(chǎn)凈值是2762.5元 出售了30000元怎么做會計分錄
公司支付的擔保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
你好老師不能使用已經(jīng)沒有賣的價值了怎么做會計分錄
你好老師 在會計課堂購買的快賬軟件固定資產(chǎn)清理怎么操作卡片
您好,沒有賣的價值就是借:銀行存款這個分錄沒有 在固定資產(chǎn)模塊里的清理這個模塊
你好老師怎么操作不了呢
你好老師請指導(dǎo)一下做個指示
您好,咱輸入這個要報廢資產(chǎn)的編碼
你好老師輸入也沒有呀
您好,輸入的編碼是我們要報廢這個么,咱看一下固定資產(chǎn)卡片的編碼
你好老師你看一下是這樣輸入嗎找不到
你好老師在哪里找固定資產(chǎn)卡片的編碼
您好,只輸入編碼,查一下呢
你好老師輸入編碼也不行
您好,我看圖中有顯示已清理資產(chǎn),這個勾去掉