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分公司賬務(wù),借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款-總公司100 總公司賬務(wù),借應(yīng)收賬款分公司100,帶銀行存款100, 編制合并報表的時候,資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的數(shù)怎么,都填寫100還是相互抵消為0呢

2024-10-18 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-18 10:36

在合并報表時,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款需要抵消,所以這兩個數(shù)加起來是0,但在實際操作中,你只填列差額或者做抵消分錄,具體要看你的合并工作底稿處理方式。簡單來說,在合并報表里,這兩個數(shù)是抵消掉的。

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在合并報表時,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款需要抵消,所以這兩個數(shù)加起來是0,但在實際操作中,你只填列差額或者做抵消分錄,具體要看你的合并工作底稿處理方式。簡單來說,在合并報表里,這兩個數(shù)是抵消掉的。
2024-10-18
你好,這個錢是別人借給你們公司的嗎?
2024-05-30
抵消分錄就是總公司的應(yīng)付賬款和分公司的預(yù)收進行沖抵即可
2022-10-18
你好 前面不是我解答的 第一個如果是總部提供貨源 且發(fā)票金額和暫估沒有差異 實務(wù)中可以這樣做 發(fā)票原件如果放前面 后面憑證放復(fù)印件 或這個后面原件 前面附印件 記得標(biāo)注下原件位置
2023-07-01
借:長期股權(quán)投資 - B 公司 100 萬 貸:其他應(yīng)收款 - B 公司 100 萬
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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