你好,是的。你沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)一般納稅人,就是小規(guī)模納稅人了 不開(kāi)專(zhuān)票,是可以免稅
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)這銷(xiāo)售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn),但是一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額15萬(wàn)季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅這個(gè)政策,如果月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn),但是季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi),還能不能免征增值稅?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)是免增值稅的,如果季度內(nèi)的某個(gè)月是11萬(wàn)銷(xiāo)售額,但是整個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),也是免增值稅的嗎
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
剛開(kāi)辦二年電動(dòng)車(chē)小規(guī)模查賬征收的,怎么建會(huì)計(jì)帳,按電子稅務(wù)局開(kāi)票流水,還是對(duì)公賬戶(hù)流水?期初余額怎么做
老師好,我們公司是做批發(fā)的。在銷(xiāo)售時(shí)客戶(hù)會(huì)在貨款里面扣掉一部分貨款,這部分貨款我們的供應(yīng)商會(huì)在下個(gè)月補(bǔ)給我們,相當(dāng)于我們先幫供應(yīng)商墊付給了客戶(hù),他再返給我們,這種情況下應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào),現(xiàn)在申報(bào)25年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),本月金額的營(yíng)業(yè)成本能比營(yíng)業(yè)收入大嗎?(本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)成本<營(yíng)業(yè)收入)
給出納或者項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)賬的無(wú)票支出備用金 拿發(fā)票沖賬可以嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
老師好(法律) 關(guān)于訴訟時(shí)效,我有個(gè)問(wèn)題:如果一筆債,我債權(quán)人在向法院提起訴訟請(qǐng)求時(shí),對(duì)方在庭上不知道有訴訟時(shí)效3年的事情,那法院判債權(quán)人勝訴后,債務(wù)人還能不能以這筆債超3年的訴訟時(shí)效來(lái)拒絕執(zhí)行法院的判決?通常訴訟是一審終審制嗎?還是二審終審?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開(kāi)通的社保賬戶(hù),9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個(gè)稅,,9月所屬期的個(gè)稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對(duì)吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個(gè)稅,不用吧9月新增加的社保人員在個(gè)稅中發(fā)工資吧
針對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)提示營(yíng)業(yè)外收入比對(duì)異常,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個(gè)稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我