您好,您之前賬上有掛其他應(yīng)收款嗎

總公司給批下來的款100萬(wàn) 會(huì)計(jì)做賬是借銀行存款 借其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù))怎么理解呢
法人轉(zhuǎn)來的借款,是這樣嗎 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)收款 20000,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款變成了負(fù)數(shù),資產(chǎn)總計(jì)也變成了負(fù)數(shù)呢?
之前總公司開票100萬(wàn),賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬(wàn)給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬(wàn)了。怎么辦呢
總公司分?jǐn)傎M(fèi)用給分公司 總公司做賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到分公司的錢時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
A公司前期做賬:借:銀行存款100萬(wàn)、貸其他應(yīng)付款-B公司100萬(wàn); 下面賬務(wù)處理屬于過橋資金的行為嗎: A公司后期做賬:借:銀行存款100元、貸實(shí)收資本100萬(wàn) 借:其他應(yīng)付款-B公司100萬(wàn)、貸銀行存款100萬(wàn)
請(qǐng)問老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是開3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒回單,所以沒看見備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操


一直掛的其他應(yīng)收款 總公司給批的款不用還
那實(shí)際是其他應(yīng)付款是吧