你好,就是本年累計(jì)減免的所得稅的稅額 一般是用利潤(rùn)總額乘以20%
那個(gè)本期預(yù)扣預(yù)繳稅額中為啥要減去累計(jì)減免稅額,那個(gè)累計(jì)減免稅額不是在累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額中已經(jīng)減了嗎?
個(gè)稅, 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)免稅收入是啥?
老師,填寫所得稅報(bào)表中,所得減免本年累計(jì)金額和減免所得稅額分別怎么填寫
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的所得減免累計(jì)金額,是指什么所得呢?是本期免稅額嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個(gè)稅,,9月所屬期的個(gè)稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對(duì)吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個(gè)稅,不用吧9月新增加的社保人員在個(gè)稅中發(fā)工資吧
針對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)提示營(yíng)業(yè)外收入比對(duì)異常,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個(gè)稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權(quán)變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個(gè)自然人個(gè)所得稅忘記密碼,重置密碼是應(yīng)該怎么走流程?
老師您好,我想問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不含稅收入如果沒有超過(guò)30萬(wàn)的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設(shè)備投資,分紅以后錢到公司賬務(wù)上了,一開始投資的時(shí)候怎么寫分錄,收到這筆分紅怎么寫分錄,涉及什么稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點(diǎn)?
老師,有計(jì)算電商企業(yè)月利潤(rùn)表的模版嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一欄填寫
我去哪里查到這個(gè)數(shù),還是就自己算一下
但是我利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái)看下 你利潤(rùn)是負(fù)數(shù),正常這個(gè)就是0
就是這樣的
你好,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用你要填0
讓填寫研發(fā)費(fèi)用,我沒有研發(fā)費(fèi)用
你好,你填0就好了,不能空著。
終于可以了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。