你好,這個你是不是也問過了? 個人部分借管理費用工資到應(yīng)付職工薪酬工資。 然后再借。管理費用,社保費公司部分,其他應(yīng)收款,社保費個人部分。貸銀行存款 最后借應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)收款,社保個人部分。
你好,老師,我們單位有個員工從昨天11月29日,開始休產(chǎn)假,休息158天,休假期間沒有工資,但是單位給她繳納社保,個人承擔(dān)部分怎么做分錄?
員工休產(chǎn)假了,產(chǎn)假期間沒工資公司承擔(dān)單位社保部分,員工提前預(yù)付了產(chǎn)假期間的社保個人繳納部分2000元(每月400元,員工一次性付了5個月的)會計計入了其他應(yīng)付款,接下來每個月發(fā)工資,繳納社保的時候 怎么做賬呢
你好老師,公司員工休產(chǎn)假了,但是社保費沒停在繼續(xù)繳納,個人部分這個社保怎么做分錄啊
你好老師,我們單位有個員工休產(chǎn)假了,產(chǎn)假期間工資是0元,但是社保一直沒停,個人社保部分由公司代繳,然后再從個人要回來,這個我怎 么做賬啊個人社保部分
你好老師,我們單位有個員工休產(chǎn)假了,產(chǎn)假期間工資是0元,但是社保一直沒停,個人社保部分由公司代繳,然后再從個人要回來,這個我怎 么做賬啊個人社保部分
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
你說的這個我不明白啊,我從新提問看看別的老師有沒有新思路
個人這部分我需要申報個稅嗎?
你好,好的,那你再提問吧。我不接了。 不過你后面說要找個人收回的話,這樣子就不用給他申報收入了。
不申報收入,個人部分的社保費需要申報嗎?
你好,你交了就需要做賬進去。
那就是申報個稅的時候收入0社保費正常填,實發(fā)數(shù)變成負(fù)只不過
你好, 是的。就是這樣了。