你好,同學(xué) 因?yàn)閷?shí)際抵扣在24年1月份 所以24年度調(diào)賬時(shí)直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問(wèn)題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問(wèn)在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問(wèn)題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問(wèn)在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
這是我們21年客戶開(kāi)的專票給我們的,但是這張發(fā)票因?yàn)榻Y(jié)算問(wèn)題她要退回去這張發(fā)票,我們抵扣了,也將發(fā)票開(kāi)紅字信息表了,這個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,老師,看看我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不? 借:以前年度損益調(diào)整 198019.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 198019.8 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 198019.8 貸:以前年度損益調(diào)整 198019.8 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:1980.2 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額:1980.2 借:未交增值稅:1980.2 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1980.2
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒(méi)體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購(gòu)買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎