您可以將原分錄反向處理。借記應(yīng)付職工薪酬140元,貸記銀行存款140元。這樣處理后,之前的管理費(fèi)用會(huì)沖減為負(fù)數(shù)。記得調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿記錄。
老師,你好,我想咨詢下。我去年做了一筆分錄:本來這個(gè)錢應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的,但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢扣除來,當(dāng)時(shí)沒有注意,就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款(注明:其他應(yīng)付款是這個(gè)錢是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候,我直接把這筆錢扣了,上繳給母公司的。想問下,我如何來調(diào)整這筆分錄。
老師 我們老板娘自己的個(gè)人公司,就給我?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù)叫我報(bào)稅,一個(gè)是營(yíng)業(yè)費(fèi)用,一個(gè)是管理費(fèi)用,一個(gè)是工資,這三塊都計(jì)入其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)公司這一年來一直是不經(jīng)營(yíng)狀態(tài)沒有收入,明年要經(jīng)營(yíng)了,那我這個(gè)工資是到營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
老師 請(qǐng)問我們有一筆退回來的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)已經(jīng)是12月的費(fèi)用了 就是單位部分的我們交多了 已經(jīng)入了費(fèi)用分錄就是計(jì)提借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 付出去就借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后1月份社保把錢退回來了 已經(jīng)跨年 請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師您好,我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負(fù)數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目,當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來計(jì)提工資的,但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致,我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費(fèi)用核對(duì)上了,但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師您好,我21年計(jì)提了一筆工資分錄是借:管理費(fèi)用-管理人員工資-40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個(gè)一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報(bào)表上顯示的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)經(jīng)理要求我用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)做,老師那這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
我的意思是把之前分錄反過來做賬是:借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)、借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 收到退回經(jīng)費(fèi)這樣寫管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了!怎么辦
您的理解是對(duì)的。既然管理費(fèi)用需要沖減,可以這樣做:借記銀行存款140元,貸記應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)140元;再借記應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)140元,貸記管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)140元。這樣管理費(fèi)用就會(huì)顯示為負(fù)數(shù),表示沖減。
全年沒有業(yè)務(wù)沒有費(fèi)用,管理費(fèi)用度數(shù)可以嗎
可以的,既然全年沒有其他費(fèi)用發(fā)生,那么管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是合理的。這反映了工會(huì)經(jīng)費(fèi)退回的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。只需確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確,符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則即可。
謝謝老師
不客氣,有其他問題歡迎繼續(xù)提問。祝您工作順利!