您好!工資建議計(jì)入管理費(fèi)用-工資科目。
老師 我們老板娘自己的個(gè)人公司,就給我?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù)叫我報(bào)稅,一個(gè)是營(yíng)業(yè)費(fèi)用,一個(gè)是管理費(fèi)用,一個(gè)是工資,這三塊都計(jì)入其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)公司這一年來(lái)一直是不經(jīng)營(yíng)狀態(tài)沒(méi)有收入,明年要經(jīng)營(yíng)了,那我這個(gè)工資是到營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
老師,我想問(wèn)一下,那個(gè)年報(bào)2020年的年報(bào)啊,有有一個(gè)費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了,然后現(xiàn)在稅局說(shuō)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話(huà),他說(shuō)要出證明文件,而且下來(lái)核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)?。抗臼菍儆诹闶坌袠I(yè)來(lái)的,然后就是沒(méi)有嗯,他說(shuō)應(yīng)該是沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,但是我們自己公司里面有一個(gè)小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時(shí)候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用
老師,這兩表,一個(gè)是期間費(fèi)用,那就是管理費(fèi)用下的工資,還有個(gè)表是職工薪酬支出,這個(gè)是不是取值應(yīng)付職工薪酬,那么這兩個(gè)數(shù)就不一致了,因?yàn)?,我?yīng)付職工薪酬借方也有對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,您好,我們是咨詢(xún)公司,去年我是把人工工資一直計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,今年到目前為止一直沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有收入,第一季度我還是把人工工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,那到目前為止一直沒(méi)有收入,我是把人工工資記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用哪一個(gè)更合理呢?
老師你好,我想問(wèn)一下嗯我們有一個(gè)新成立的企業(yè),現(xiàn)在還沒(méi)有收入,但是這個(gè)企業(yè)想要經(jīng)營(yíng)的話(huà),必須得有資質(zhì),然后我們這個(gè)老板辦了這個(gè)公司以后,他打算自己考一個(gè)資質(zhì)需要出培訓(xùn)費(fèi)和報(bào)名費(fèi),就是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)和報(bào)名費(fèi)可以計(jì)入這個(gè)公司的費(fèi)用嗎?還有就是如果說(shuō)可以計(jì)入公司的費(fèi)用的話(huà),老板要是給培訓(xùn)公司付款的話(huà),是老板以自己的名義給培訓(xùn)公司付錢(qián)呢,還是對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給培訓(xùn)公司比較好呢?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷(xiāo)月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷(xiāo)售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠(chǎng),新車(chē)間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷(xiāo)月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
是一個(gè)開(kāi)礦的企業(yè),也計(jì)入管理費(fèi)用嗎
是的,計(jì)入管理費(fèi)用-工資科目。
像我這個(gè)情況,填所得稅收入是0成本是0利潤(rùn)是負(fù)數(shù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用之和對(duì)吧
你根據(jù)你的利潤(rùn)表填,利潤(rùn)表是多少就填多少哦
2019年一直沒(méi)收入,利潤(rùn)表都是零申報(bào)
那你就填0就可以了
所得稅收入成本都是0利潤(rùn)總額就是我12月報(bào)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用對(duì)吧
是的,利潤(rùn)總額就是虧損的。
老師,這個(gè)情況我資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候把2020年?duì)I業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用都計(jì)入其他應(yīng)付款50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款就就增加50萬(wàn),未分配利潤(rùn)里也增加負(fù)數(shù)50萬(wàn)對(duì)吧
是的,就是這樣的哈
那請(qǐng)問(wèn)到今年匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)企業(yè)不要調(diào)增也不要調(diào)減的,有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?因?yàn)樗?2月份做的費(fèi)用都有發(fā)票,火車(chē)票也都實(shí)名的
你付出去的費(fèi)用有發(fā)票,所有的費(fèi)用也在扣除限額內(nèi)是不用調(diào)增調(diào)減的。
不是說(shuō)匯算清繳怎么也要稍微調(diào)下,不調(diào)不太好嗎
賬和稅有區(qū)別才要調(diào),沒(méi)有就不用調(diào)啊
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)啥意思啊
借方負(fù)數(shù)還是貸方
不知道之前帳沒(méi)看到,就是在資產(chǎn)負(fù)債表上填的數(shù)字是負(fù)數(shù)
如果貸方是負(fù)數(shù)就是表示在借方,在借方表示多交的稅金。