借:應(yīng)職工薪酬——社保費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整——社保費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤分配——未分配利潤
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師 請(qǐng)問我們有一筆退回來的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)已經(jīng)是12月的費(fèi)用了 就是單位部分的我們交多了 已經(jīng)入了費(fèi)用分錄就是計(jì)提借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 付出去就借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后1月份社保把錢退回來了 已經(jīng)跨年 請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,這個(gè)月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費(fèi)直接抵減了,這樣的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,我平時(shí)做賬計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)單位,應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人,貸銀行存款,
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當(dāng)時(shí)因?yàn)?月扣費(fèi)是計(jì)提入賬了的: 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提社保分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個(gè)人部分回來,請(qǐng)問這個(gè)怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師 這筆錢是6000塊 前面數(shù)字帶進(jìn)去就行嗎 就是最后這個(gè)貸方的盈余公積和利潤分配是多少錢呢
你去年提過盈余公積嗎
借:應(yīng)職工薪酬——社保費(fèi)6000 貸:以前年度損益調(diào)整——社保費(fèi)6000 借:銀行存款 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)6000 借:以前年度損益調(diào)整6000 貸:盈余公積600 利潤分配——未分配利潤5400
應(yīng)該是沒有提過 沒有提過就是這個(gè)分錄嗎
沒有提過的話這樣做 借:應(yīng)職工薪酬——社保費(fèi)6000 貸:以前年度損益調(diào)整——社保費(fèi)6000 借:銀行存款 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)6000 借:以前年度損益調(diào)整6000 貸:利潤分配——未分配利潤6000
我們年年虧就不用提的嗎老師
謝謝老師非常感謝
是的,虧損不提盈余公積
好的謝謝老師哈