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Q

老師,你好,我想咨詢下。我去年做了一筆分錄:本來這個錢應該由母公司計入費用的,但是我這邊計入了費用。年終我們向母公司上交利潤的時候將這筆錢扣除來,當時沒有注意,就計入了子公司的費用。當時做的是:借:管理費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(注明:其他應付款是這個錢是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤的時候,我直接把這筆錢扣了,上繳給母公司的。想問下,我如何來調整這筆分錄。

2020-12-18 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-18 08:59

您好,錯誤的分錄紅字沖回。按正確的分錄重新補記即可。

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快賬用戶1157 追問 2020-12-18 09:01

我這個就相當于去年多計了費用啊,,,多計的費用,不是要做以前年度損益調整么?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:02

您好,是的,調整以前年度損益類科目,通過以前年度損益調整科目處理

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快賬用戶1157 追問 2020-12-18 09:03

那么分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:04

您好,借:以前年度損益調整(紅字) 貸:應付職工薪酬(紅字) 借:應付職工薪酬(紅字) 貸:其他應付款(紅字)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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