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甲公司9月收到乙公司開出的進項發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元,進項和銷票都在10月分沖紅,在10月又重新開具同樣金額的進銷項發(fā)票,問9月增值稅如何申報?10月增值稅如何申報?

2024-10-16 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-16 16:01

同學(xué),你好 9月增值稅如何申報? 9月收到乙公司開出的進項發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元, 按照這個做進項,銷項 10月增值稅如何申報? 全部紅沖,在重新開具,增值稅0申報,進項做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,在重新勾選

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快賬用戶7821 追問 2024-10-16 16:07

9月份就要交30374.64元的增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-16 16:08

同學(xué),你好 不是 增值稅=銷項-進項=30374.64-30301.48

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快賬用戶7821 追問 2024-10-16 16:12

申報前這張進項已沖紅勾選不了抵扣

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齊紅老師 解答 2024-10-16 16:18

同學(xué),你好 這樣的話,那就按照銷項繳納增值稅

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快賬用戶7821 追問 2024-10-16 16:20

那就是9月申報時要交3萬多的增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-10-16 16:26

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7821 追問 2024-10-16 16:37

那10月份的增值稅要如何申報?

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齊紅老師 解答 2024-10-16 16:52

同學(xué)你好 10月份勾選進項,銷項0申報

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快賬用戶7821 追問 2024-10-16 16:54

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-16 16:54

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 9月增值稅如何申報? 9月收到乙公司開出的進項發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元, 按照這個做進項,銷項 10月增值稅如何申報? 全部紅沖,在重新開具,增值稅0申報,進項做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,在重新勾選
2024-10-16
你好同學(xué),不需要,你下個月填寫紅字信息表,然后再做進項轉(zhuǎn)出即可
2021-11-10
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發(fā)票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發(fā)票欄? 是的,后面這個未開發(fā)票填寫負數(shù)或者是專票這個欄次是開發(fā)票藍字-未開發(fā)票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
同學(xué)你好,本期進項發(fā)生額為(50-100)/1.13*0.13,差額要和銷項合并起來繳增值稅
2022-04-24
你好,也就是你的二月份已經(jīng)勾選了是嗎。
2022-03-18
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