同學(xué),你好 9月增值稅如何申報? 9月收到乙公司開出的進項發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元, 按照這個做進項,銷項 10月增值稅如何申報? 全部紅沖,在重新開具,增值稅0申報,進項做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,在重新勾選
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發(fā)票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應(yīng)該怎么處理?
甲公司為一般納稅人,2022年10月2日,甲公司向乙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價款200000元,增值稅稅額26000元,款項尚未收到;10月20日,甲公司實際收到款項;10月22日,甲公司向丙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價款300000元,增值稅稅額39000元,收到丙公司開來的一個月到期的銀行承兌匯票一張;11月22日,丙公司無力償還票據(jù);11月30日,丙公司協(xié)商以一臺機器設(shè)備來償還前欠貨款,甲公司收到丙公司機器設(shè)備一臺,并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明設(shè)備價款300000元,增值稅稅額39000元。要求:(1)編制10月2日的會計分錄;(2)編制10月20日的會計分錄;(3)編制10月22日的會計分錄;(4)編制11月22日的會計分錄;(5)編制11月30日的會計分錄
甲公司9月收到乙公司開出的進項發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元,進項和銷票都在10月分沖紅,在10月又重新開具同樣金額的進銷項發(fā)票,問9月增值稅如何申報?10月增值稅如何申報?
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打印?
老師,設(shè)計費20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
9月份就要交30374.64元的增值稅是嗎?
同學(xué),你好 不是 增值稅=銷項-進項=30374.64-30301.48
申報前這張進項已沖紅勾選不了抵扣
同學(xué),你好 這樣的話,那就按照銷項繳納增值稅
那就是9月申報時要交3萬多的增值稅?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那10月份的增值稅要如何申報?
同學(xué)你好 10月份勾選進項,銷項0申報
好的謝謝
不客氣,祝工作順利