對(duì)的。今年紅沖重開(kāi)后銷(xiāo)項(xiàng)不變,新進(jìn)項(xiàng)需做轉(zhuǎn)出確保實(shí)際稅額不變(去年已繳),但稅負(fù)率按當(dāng)期銷(xiāo)售額和稅額計(jì)算,紅沖重開(kāi)的特殊處理會(huì)讓當(dāng)期稅負(fù)率偏離正常水平,因此會(huì)影響今年稅負(fù)率。
老師您好,我我想咨詢(xún)一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開(kāi)多少發(fā)票算多少銷(xiāo)項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷(xiāo)項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開(kāi)多少發(fā)票算多少銷(xiāo)項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷(xiāo)項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫(xiě)字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專(zhuān)票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營(yíng)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,2016年我們?cè)诂F(xiàn)在的項(xiàng)目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)這塊地,當(dāng)時(shí)蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹(shù),現(xiàn)在有另外一個(gè)房地產(chǎn)公司要購(gòu)買(mǎi)那塊土地,想給我們10萬(wàn)元的款,相當(dāng)于就是那堵墻的工錢(qián)吧,我們想去稅務(wù)代開(kāi)10萬(wàn)的建安服務(wù)的發(fā)票給對(duì)方,然后把稅都交完了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交的增值稅,后面我們申報(bào)的時(shí)候還會(huì)跟不動(dòng)產(chǎn)那邊的進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵嗎?我們實(shí)際上就想單獨(dú)把這個(gè)稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開(kāi)發(fā)票比較好,謝謝!
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓款的匯款憑證需要在整個(gè)轉(zhuǎn)讓流程里出現(xiàn)嗎?是稅局要,還是工商要?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾機(jī)關(guān)系是什么老師,比如凈利潤(rùn)增加,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響
試算平衡表是科目余額表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是和公戶(hù)上的錢(qián)不一致怎么辦,未分配利潤(rùn)的的錢(qián)扣除百分之20,可以提出來(lái)吧
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費(fèi)用沒(méi)有制造費(fèi)用合理嗎
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)公戶(hù)的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購(gòu)買(mǎi)卡板,這個(gè)卡板需要折舊嗎
請(qǐng)問(wèn),知道水母報(bào)告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類(lèi)似于服務(wù)費(fèi)的款,對(duì)方不要發(fā)票這個(gè)賬掛了兩年了,應(yīng)該怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶(hù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)會(huì)計(jì)科目的方向和應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)一樣嗎? 比如會(huì)計(jì)處理:做了進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,一般余額在哪個(gè)方向?
“應(yīng)交稅費(fèi) — 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 與 “應(yīng)交稅費(fèi) — 進(jìn)項(xiàng)稅額” 的會(huì)計(jì)科目方向和余額特點(diǎn)如下: 科目方向:兩者均屬于 “應(yīng)交稅費(fèi)” 的明細(xì)科目,借方表示減少,貸方表示增加(與 “應(yīng)交稅費(fèi)” 整體方向一致)。 余額方向: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是對(duì)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的沖減,發(fā)生時(shí)記貸方,因此該明細(xì)科目通常余額在貸方,反映企業(yè)需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額總額。 最終會(huì)與 “應(yīng)交稅費(fèi)” 其他明細(xì)科目(如銷(xiāo)項(xiàng)稅額)合并計(jì)算,影響當(dāng)期應(yīng)納稅額。
那它其實(shí)是增加銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
是進(jìn)項(xiàng)稅減少了哦
那張新開(kāi)發(fā)票 本期正常抵扣 ;您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅減少 體現(xiàn)在附表2嗎?
科目余額表目前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 這個(gè)月底怎么處理?會(huì)計(jì)憑證是?
對(duì)的 附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出